生产成本分析表
财务管理工具——财务分析与预测——盈利能力分析工具 生产成本分析表(模板) 上年实际累计 本年实际累计 金额(单位: ) 生产成本: 20 15 -5 3 9 6 2 3 1 5 10 5 10 8 -2 37 36 -1 加:在产品、自制半成品期初余额 2 2 减:在产品、自制半成品期末余额 1 1 38 37 -1 填制说明:0 积分 | 4 页 | 47.00 KB | 2 月前3
年度盈利财务报告图表模板
年度盈利财务报告图表模板 月份 销售额 成本 盈利 一月 88333 47803 40530 二月 104651 69657 34994 三月 66475 43205 23270 四月 83633 64470 19163 五月 80340 57793 22547 六月 88269 45848 42421 七月 79658 62462 17196 八月 109049 66883 42166 九月 88389 55325 33064 十月 92715 68590 24125 十一月 10 积分 | 3 页 | 24.02 KB | 2 月前3
年度差旅费财务分析报告
公司年度各项费财务分析报告 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 40026 38000 2026 5% 二月 11490 11500 未超出 三月 21490 25000 未超出 四月 30789 25000 5789 23% 五月 34825 40000 未超出 六月 37023 30000 7023 23% 七月 49301 50000 未超出 八月 30312 32000 未超出 九月 40026 39000 1026 3% 十月 20521 22000 未超出 十一0 积分 | 2 页 | 66.40 KB | 2 月前3
179-生产成本最小化求解
生产成本最小化方案规划求解 机型 产量(台) A 320.00 5 280.00 31 B 380.00 10 300.00 10 C 450.00 15 350.00 10 每日需实现销售利润 15000 生产时间限制 15 10 10 10 实际销售利润 15,180.00 实际生产时间 6.75 每天最低生产成本 18,220.00 成本(元/台) 生产时间(分钟/台) 利润(元/台) 机型A产量限制(台) 机型B产量限制(台) 机型C产量限制(台) 生产成本小计(元)0 积分 | 2 页 | 16.00 KB | 2 月前3
生产成本分析表
财务管理工具——财务分析与预测——盈利能力分析工具 生产成本分析表(模板) 上年实际累计 本年实际累计 金额(单位: ) 生产成本: 20 15 -5 3 9 6 2 3 1 5 10 5 10 8 -2 37 36 -1 加:在产品、自制半成品期初余额 2 2 减:在产品、自制半成品期末余额 1 1 38 37 -1 填制说明:0 积分 | 4 页 | 47.00 KB | 2 月前3
140-年度收支业绩明细看板分析表
9461 1985 7476 7946 1518 6428 8625 1803 6822 8012 1653 6359 5971 1434 4537 6320 1777 4543 5759 1872 3887 9210 1036 8174 8578 1744 6834 4747 1040 3707 7890 1535 6355 4598 1804 2794 每月收支 月份 收入 支出 当月利润 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10 积分 | 11 页 | 60.86 KB | 2 月前3
134-年终奖与工资的方案选择模型
序号 姓名 年终奖 1 2 3 4 5 1 200,000.00 100,000.00 20,000.00 15,000.00 特别提醒:如果年终奖在临界表上下临界点之间,此时你应以“下临界点”发年终奖最佳。 组 下临界点 上临界点 1 36,000.00 38,567.00 2 144,000.00 160,500.000 积分 | 111 页 | 308.41 KB | 2 月前3
093-表格实用公式
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 740 积分 | 796 页 | 2.47 MB | 2 月前3
年度差旅费财务分析报告
公司年度各项费财务分析报告 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 40026 38000 2026 5% 二月 11490 11500 未超出 三月 21490 25000 未超出 四月 30789 25000 5789 23% 五月 34825 40000 未超出 六月 37023 30000 7023 23% 七月 49301 50000 未超出 八月 30312 32000 未超出 九月 40026 39000 1026 3% 十月 20521 22000 未超出 十一0 积分 | 2 页 | 66.40 KB | 2 月前3
公司年度差旅费报销财务分析报告(函数自动生成图表)1
公司年度差旅费财务分析报告 月份 实际报销额 标准报销额 超出部分 超出占比 35000 30000 5000 16.67% 33210 30000 3210 10.70% 38700 30000 8700 29.00% 27000 30000 未超出 31000 30000 1000 3.33% 35000 30000 5000 16.67% 36000 30000 6000 20.00% 22000 30000 未超出 20000 30000 未超出 29000 30000 未超出0 积分 | 2 页 | 18.95 KB | 2 月前3
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