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提款报账
0 积分 | 4 页 | 22.50 KB | 2 月前索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――提款申请表测试记录 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 编号 日期 提款金额 核对 备注 1 2 3 4 5 “核对”栏目填表说明: 有关测试说明及结论: 审计人员: 日期: 复核人员: 日期: 表3-12 1. 提款申请表费用类别和申请支 付比例符合支付信的规定。
提款报账-2提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表
0 积分 | 4 页 | 25.00 KB | 2 月前表3-10 索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 测试 重点 测试程序 执行 情况 说明 工作底 稿索引 号 计划管理 1.通过观察和询问等方式,了解项目单位是否对提款报账实施计划管理。
项目工程-1项目工程建设业务循环调查表
0 积分 | 6 页 | 152.50 KB | 2 月前表3-8 索引号: (审计机关名称) 项目工程建设业务循环调查表 审计期间:_____ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适用 评价 项目法人履行职责 1.是否按照国家规定建立项目法人? 2.机构是否健全? 3.是否制定相应管理制度? 4.项目业主在立项时,是否
项目资金
0 积分 | 5 页 | 23.00 KB | 2 月前索引号: (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间______ 项目名称: 项目执行单位: 序号 测试过程记录 索引号 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 表3-31 测试 结论 (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制
项目资金-2项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表
0 积分 | 2 页 | 21.00 KB | 2 月前表3-30 索引号: (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 测试 重点 测试程序 执行情 况说明 工作底稿 索引号 总体情况 1.抽取一定数量收支凭证,查明: (1)会计核算是
控制环境和会计系统内控调查结论
0 积分 | 1 页 | 15.00 KB | 2 月前索引号: (审计机关名称) 控制环境和会计系统内控调查结论 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 序号 项目 控制程序 备 注 强 弱 1 决策和管理 2 组织机构 3 管理制度 4 人员配备 5 信息系统 6 内部审计 7 会计机构和会计人员 8 财务和会计核算政策 9 会计电算化 初步评价 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 本表在控制环境调查表和会计系统调查表的基础上填列。 表3-1 结论(对下一步业务循环
存货-1存货业务循环内部控制调查表
0 积分 | 2 页 | 24.00 KB | 2 月前表3-7 索引号: (审计机关名称) 存货业务循环内部控制调查表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适 用 评 价 验收 1.对所有自行采购的或上级主管部门转来的货物是否均编制了验收报告? 2.是否有程序确保就货物短缺或损坏向承运
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