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  • excel 文档 17-【CFO职场】内控审计工作底稿-内部信息传递

    0 积分 | 46 页 | 246.50 KB | 2 月前
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    单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目:内部信息传递-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表
  • excel 文档 15-【CFO职场】内控审计工作底稿-全面预算

    0 积分 | 54 页 | 247.00 KB | 2 月前
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    单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 自己填 设计 自己填 自己填 自己填 运行 项目:全面预算-内部控制缺陷认定
  • excel 文档 08-【CFO职场】内控审计工作底稿-资产管理

    0 积分 | 86 页 | 224.50 KB | 2 月前
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    单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目:资产管理-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺
  • excel 文档 14-【CFO职场】内控审计工作底稿-财务报告

    0 积分 | 40 页 | 231.50 KB | 2 月前
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    单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目:财务报告-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表
  • excel 文档 06-【CFO职场】内控审计工作底稿-资金活动

    0 积分 | 88 页 | 229.00 KB | 2 月前
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    单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 第一轮测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 0 设计 0 0 0 运行 项目:资金活动-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺陷认定 (设计/
  • excel 文档 03-【CFO职场】内控审计工作底稿-人力资源

    0 积分 | 54 页 | 355.00 KB | 2 月前
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    单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷影响 非财务报告 内部控制缺陷影响 重大负面影响 0 设计 0 0 0 运行 项目:人力资源-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺陷认定 (设计/运行) 内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般) 整
  • excel 文档 01-【CFO职场】内控审计工作底稿-组织架构

    0 积分 | 60 页 | 308.50 KB | 2 月前
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    单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目:组织架构-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表
  • word 文档 企业内部控制基本规范及配套指引word版

    0 积分 | 61 页 | 242.66 KB | 2 月前
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    更多审计干货,欢迎关注【CFO 职场】公众号 企业内部控制基本规范及配套指引 目录 企业内部控制基本规范......................................................................................................................4 第一章 总 则....................................................................
  • excel 文档 18-【CFO职场】内控审计工作底稿-信息系统

    0 积分 | 84 页 | 437.50 KB | 2 月前
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    单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 0 设计 0 0 0 运行 项目:信息系统-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺陷认定 (设计/运
  • excel 文档 16-【CFO职场】内控审计工作底稿-合同管理

    0 积分 | 45 页 | 284.50 KB | 2 月前
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    单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目:合同管理-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺
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