房地产会计分录
扫码进群领取更多干货资料 房地产会计分录 一、库存现金(银行存款) 从银行提取现金 借:库存现金 贷:银行存款 支取库存现金或是预支现金 借:其他应收账——XX 成本类或材料类科目 贷:库存现金 二、应收账款 主要是核算在开发经营过程中,转让和销售开发产品,提供出租房屋和提供劳务, 而向购买、接受和租用单位或个人收取的款项。 1.出售租赁商品房而应收取的未收到的款项 (所附原始单据:购方协议销售发票或出租发票) 借:应收账款——XX 公司或个人 贷:主营业务收入 2.出让材0 积分 | 11 页 | 183.43 KB | 2 月前3
房地产会计分录
房地产会计分录 一、库存现金(银行存款) 从银行提取现金 借:库存现金 贷:银行存款 支取库存现金或是预支现金 借:其他应收账——XX 成本类或材料类科目 贷:库存现金 二、应收账款 主要是核算在开发经营过程中,转让和销售开发产品,提供出租房屋和提供劳 务,而向购买、接受和租用单位或个人收取的款项。 1.出售租赁商品房而应收取的未收到的款项 (所附原始单据:购方协议销售发票或出租发票) 借:应收账款——XX 公司或个人 贷:主营业务收入 2.出让材料而0 积分 | 14 页 | 39.50 KB | 2 月前3
房地产会计分录
房地产会计分录 一、库存现金(银行存款) 从银行提取现金 借:库存现金 贷:银行存款 支取库存现金或是预支现金 借:其他应收账——XX 成本类或材料类科目 贷:库存现金 二、应收账款 主要是核算在开发经营过程中,转让和销售开发产品,提供出租房屋和提供劳 务,而向购买、接受和租用单位或个人收取的款项。 1.出售租赁商品房而应收取的未收到的款项 (所附原始单据:购方协议销售发票或出租发票) 借:应收账款——XX 公司或个人 贷:主营业务收入 2.出让材料而0 积分 | 14 页 | 37.00 KB | 2 月前3
房地产会计分录
房地产会计分录 一、库存现金(银行存款) 从银行提取现金 借:库存现金 贷:银行存款 支取库存现金或是预支现金 借:其他应收账——XX 成本类或材料类科目 贷:库存现金 二、应收账款 主要是核算在开发经营过程中,转让和销售开发产品,提供出租房屋和提供劳 务,而向购买、接受和租用单位或个人收取的款项。 1.出售租赁商品房而应收取的未收到的款项 (所附原始单据:购方协议销售发票或出租发票) 借:应收账款——XX 公司或个人 贷:主营业务收入 2.出让材料而0 积分 | 14 页 | 39.50 KB | 2 月前3
106-房地产会计处理及会计分录
http://citys.taobao.com 房地产会计处理及会计分录全集 一、资产类主要会计科目核算: (1)现金 从银行提取现金:借:现金 贷:银行存款 支取现金或是预支现金:借:其他应收账—XX 成本类或材料类科目 贷:现金 (2)银行存款 (3)应收账款:主要是核算在开发经营过程中,转让和销售开发产品,提供出租房屋和提 供劳务,而向购买、接受和租用单位或0 积分 | 49 页 | 573.89 KB | 2 月前3
预支差旅费申请单
编号: 姓名 拟搭乘交通 工具种类 出差地点 与事由 拟借支金额 人民币(大写) 元整 申请人签章陈 主管:刘宏 主办人员:何兰 预支差旅费申请单 陈海明 上海,洽谈商务 2012-1-15 2012-1-22 从 至 拟出差日期 汽车、火 叁仟伍佰 乘交通 具种类 申请人签章陈海明 单 商务 012-1-22 汽车、火车 预支差旅费申请单 编号 廖晓 拟搭交通工具种类 汽 出差地点与事由 无锡,洽谈商务 拟出差日期 拟借支金额 人民币(大写) 肆仟元整 申0 积分 | 4 页 | 18.22 KB | 2 月前3
会议费支出报销单
填表日期: 部 门 会议名称 会议类型 参加人数 预支费用 会议时间 自: 至: 会议地点 费用类型 明 细 金 额 备 注 场地租用费 会议资料费 接待人员 管理人员 其他 购置费 安装、维护费 其他 其他费用 金 额 合 计 报销结算情况 补发金额 申请人 签字: 日期: 签字: 日期: 财务部经理 签字: 日期: 总经理 签字: 日期: 出纳: 复核: [公司名称]会议费支出报销单 2026年4月9日 姓 名 人 员 费 设0 积分 | 2 页 | 36.00 KB | 2 月前3
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
《出 差 补 贴 与 差 旅 费 报 销 制 度》 今年以来公司在外地安装的项目明显增加,员工们长期出差辛勤工作,为公司创造业绩,公 司考虑到工作辛苦和物价上涨等因素,决定自从本月起提高出差补贴与住宿费标准,原报销制度 相关条款修改如下: 1.出差费用预支手续: 1-1 出差费用主要包括住宿费、交通费、出差补贴等。 1-2 售后服务人员或现场安装人员预支出差费用的应填写《借款单》,经主管审批后与《现场服 务质量策划工作记录与完工总结》一起提前(至少半日)交财务审核,报总经理批准后,可 预支0 积分 | 4 页 | 39.00 KB | 2 月前3
出差申请单(二)
HR 找资料上三茅资料 http://zl.hrloo.com/ 出差申请单(二) 出差人 姓 名 服务 部门 职称 职 务 代理人 事 由 日 期 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 地 点 预支 旅费 万 仟 佰 拾 元整 备 注 经理: 人事: 主管: 出差人: 注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳科预支旅费。0 积分 | 1 页 | 30.50 KB | 2 月前3
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