招标文件评审制度(内含表格)
招标文件评审制度 第1 章 总则 第1 条 目的 为了规范招标文件的编制工作,提高招标文件的质量,使招标 文件符合法律规范,防止出现不公平竞争,特制定本制度。 第2 条 适用范围 本制度适用于审核公司各种工程项目、物资采购或服务的资格 预审公告、资格预审文件、招标公告、招标文件、评标结果公示等 文件。 第3 条 术语定义 1.本制度所指招标文件,使公司向投标人提供的进项投标工作 所必须的文件,主要用来阐明需要采购的物资或服务的性质,通报 招标程序和规则,告知订立合同的条件。 20 积分 | 9 页 | 22.62 KB | 2 月前3
17-【CFO职场】内控审计工作底稿-内部信息传递
单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目:内部信息传递-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表0 积分 | 46 页 | 246.50 KB | 2 月前3
15-【CFO职场】内控审计工作底稿-全面预算
单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 自己填 设计 自己填 自己填 自己填 运行 项目:全面预算-内部控制缺陷认定0 积分 | 54 页 | 247.00 KB | 2 月前3
08-【CFO职场】内控审计工作底稿-资产管理
单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目:资产管理-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺0 积分 | 86 页 | 224.50 KB | 2 月前3
14-【CFO职场】内控审计工作底稿-财务报告
单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目:财务报告-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表0 积分 | 40 页 | 231.50 KB | 2 月前3
06-【CFO职场】内控审计工作底稿-资金活动
单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 第一轮测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 0 设计 0 0 0 运行 项目:资金活动-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺陷认定 (设计/0 积分 | 88 页 | 229.00 KB | 2 月前3
03-【CFO职场】内控审计工作底稿-人力资源
单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷影响 非财务报告 内部控制缺陷影响 重大负面影响 0 设计 0 0 0 运行 项目:人力资源-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺陷认定 (设计/运行) 内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般) 整0 积分 | 54 页 | 355.00 KB | 2 月前3
01-【CFO职场】内控审计工作底稿-组织架构
单位名称: 预审编制人: 预审日期: 预审截止日: 预审复核人: 复核日期: 索引号: 年度审计编制人: 年审日期: 年审截止日: 年度审计复核人: 复核日期: 页次: 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目:组织架构-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表0 积分 | 60 页 | 308.50 KB | 2 月前3
贸易企业出口退税操作手册
2 流 程 图 会计 Accountant Sales Admin 刘玲 登陆外贸企业出 口退税系统生成 预申报文件 到税务局预审 电子口岸交单 通知供应商开 增值税专用发 票 商务 Commercial 出纳 Cashier 申请外汇核销 单 确认货代已发 货 收到出口报关 单并转交财务 记出口销售 开形式发票与 核销单一起交 货代 收到增值税专 用发票并认证 收汇、核销 打印出口销售 及成本凭证0 积分 | 49 页 | 3.03 MB | 2 月前3
出口退税常见预审疑点处理建议
第 1 页,共 8 页 单证齐全申报常见疑点处理建议 产生原因 企业处理建议 B010 核对报关单号码,按正确号码录入后申报 B020 核对报关单号码,按正确号码录入后申报 B040 核对进料加工手册号,按正确号码录入后申报 B050 提示类 B060 核对出口日期,按正确出口日期录入后申报 B070 B080 警告类 核对出口数量,按正确出口数量录入后申报 企业发生退运 B081 核对计量单位,按正确计量单位录入后申报 疑点 代码 审核对 象 审核项 目 疑点描述 错0 积分 | 8 页 | 76.00 KB | 2 月前3
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