009-财务风险清单
一级风险 二级风险 责任 部 门 财务风险 流动性风险(即在公司债务到期 时,由于没有资金来源或必须以 较高的成本筹资而导致的风险) 筹资管控风险(由于筹资业务管 控不当导致的风险) 资金管理风险(即由于资金业务 管控不当而导致资金损失或降低 资金使用效果的风险) 利率汇率风险(由于利率汇率业 务管控不当导致的风险) 成本费用控制风险(即由于成 财务风险 成本费用控制风险(即由于成 本/费用管控不当导致公司投入 产出效益低下,甚至盈利能力恶 化的风险) 财务报告风险(即由于财务0 积分 | 12 页 | 17.76 KB | 2 月前3
008-风险清单
一级风险 二级风险名称 1.01 宏观经济风险 1.02 宏观政策及政府监管风险 1.03 战略规划风险 1.04 战略执行风险 1.05 油气资源保障风险 1.06 投资决策风险 1.07 跨国经营风险 1.08 1.09 科技创新风险 1.10 市场控制力风险 1.11 新业务发展风险 1.12 产业链衔接风险 1.13 公司并购风险 1.14 品牌风险 2.01 流动性风险 2.02 筹资管控风险 2.03 资金管理风险 2.04 利率汇率风险 2.05 成本费0 积分 | 14 页 | 20.92 KB | 2 月前3
173-如何通过财务报表分析企业风险及潜在问题
如何通过财务报表分析企业风险 及潜在问题 主讲:孙文静老师 0 3 教你写出老板满意的财务 分析报告 0 1 专业人士眼里的晴雨表 0 2 营运资金管理分析之往来款 项分析 1. 专业人士眼里的晴雨表 ——财务报表解读之基础知识 财务报表犹如名贵 香水,只能细细品 味,不能生吞活剥。 一堆数字 财富密码 晴雨表 反映企业财务状况、经营成果和现金流量。 财务报表 资产负债表 利润表 … … 现金流量表 企业的 健康证明 企业的真 功夫 企业的血0 积分 | 43 页 | 5.60 MB | 2 月前3
TR-a-货币资金管理(V2.1)
内控模板填写说明 一、内控模板的定义 二、内控模板的组成 三、内控模板编写及填写说明 记录万科集团总部以及各一线公司关键业务流程内部控制状况和评价结果的文档。 内控模板包括: 1、控制流程图:是控制流程的图表式说明,以流程为单位设置,包括控制流程图及相应流程描述,是主表与测试表的支持性文件 2、主表:包括控制目标、风险点、控制活动、控制属性、自评描述及自评结论、测试结论等。按照流程设置,每一个流程对应 3、测试表:每一个抽样范围(即总体)对应一个测试表,即在一个流程中,一张测试表可能包括多个控制0 积分 | 37 页 | 202.50 KB | 2 月前3
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编doc 729)
公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2019年1月 目 第 1 章 公司内部控制——资金 录 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度 1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支0 积分 | 731 页 | 14.28 MB | 2 月前3
内部控制手册-7.3 票据管理
1 7.3 票据管理 1.1 概述 规 定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX 股份有限公司投资(参股或控 股)或托管或由上海XX 有限公司托管的公司)有关票据管理方面的具体要求,旨在完善公司 票据管理工作,提高资金管理水平,加强财务监督,防范潜在风险。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 资金管理与控制制度 资金管理操作规范。 1.4 职责分工 下 属单位出纳:根据需要提出票据购买申请,票据购买,并对票据进0 积分 | 12 页 | 133.42 KB | 2 月前3
内部控制手册-7.2 现金管理
7.2 现金管理 1.1 概述 规 定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX 股份有限公司投资(参股或控 股)或托管或由上海XX 有限公司托管的公司)有关现金管理流程,旨在完善公司现金管理工作, 规范现金结算行为,提高资金管理水平,加强财务监督,防范潜在风险。 1.2 适用范围 用于XX 股份有限公司 1.3 相关制度 资 金管理与控制制度 会 计档案管理制度 财 务人员管理制度(尚未发布)。 1.4 职责分工 属单位出纳:负责库存 盘点,提供相关资料0 积分 | 11 页 | 100.78 KB | 2 月前3
企业内部控制实施细则手册(最全)
1 《企业内部控制实施细则手册》 目 录 第1 章 资金内部控制实施细则 1.1 资金管理目标 1.1.1 资金业务目标 1.1.2 资金财务目标 1.2 资金业务风险 1.2.1 资金运营风险 1.2.2 资金财务风险 1.3 资金管理业务流程 1.3.1 现金管理业务流程 1.3.2 银行存款管理业务流程 1.4 资金管理业务相关办法、规范、制度 1.4.1 现金管理办法 1.4.2 银行存款制度 第2 章 采购内部控制实施细则 2.1 采购管理目标0 积分 | 242 页 | 498.56 KB | 2 月前3
《企业内部控制实施细则手册》237页
更多审计干货关注【CFO 职场】微信公众号 学习交流群加CFO 助手【CFO8008】 弗布克企业内控手册系列 企业内部控制实施细则手册 配套光盘 (配有本书部分内控管理目标以及内控业务风险、流程和制度) 周常发 编著 1 更多审计干货关注【CFO 职场】微信公众号 学习交流群加CFO 助手【CFO8008】 目 录 第1 章 资金内部控制实施细则 1.1 资金管理目标 1.1.1 资金业务目标 1.1.2 资金财务目标 1.2 资金业务风险 1.2.1 资金运0 积分 | 244 页 | 2.26 MB | 2 月前3
《企业内部控制实施细则手册》237页
CFO 职场 弗布克企业内控手册系列 企业内部控制实施细则手册 配套光盘 (配有本书部分内控管理目标以及内控业务风险、流程和制度) 周常发 编著 1 CFO 职场 目 录 第1 章 资金内部控制实施细则 1.1 资金管理目标 1.1.1 资金业务目标 1.1.2 资金财务目标 1.2 资金业务风险 1.2.1 资金运营风险 1.2.2 资金财务风险 1.3 资金管理业务流程 1.3.1 现金管理业务流程 1.3.2 银行存款管理业务流程 1.4 资金管理0 积分 | 244 页 | 2.22 MB | 2 月前3
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