附表2:固定资产需求、控购、验收、调拨、报废表格
有限公司 资产需求申请表 物品名称 申请单位 型号 数量 规格 分公司意见 财务部意见 总经理意见 预计单价 (元) 预计金额 (元) 申请单位 意 见及理由 有限公司 固定资产控购审批表 物品名称 申购单位 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (A) 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (B) 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (C) 分公司意见 财务部意见 总经理意见 申购单位 意见及理由 备注:一式二份,财务部、申购单位各0 积分 | 10 页 | 41.50 KB | 2 月前3
资产控制制度原则
更多干货,关注公众号:CFO 职场 资产控制制度原则 第一条 资产的保管与帐簿的记载,应由不同人员分别负责。 第二条 资产的保管,应明确指派人员负责,以免责任混淆。 第三条 有形资产应加防护,以免私自或不当使用。 第四条 应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。 第五条 各项支出的核决与支付,应分责办理。 第六条 应尽可能以支票支付,支票的签发与保管,皆应有严密的控制。 第七条 已签章的付款支票,不得由该支票签章人,或核决人领取或寄交。 第八条 有关现金、存货或其他流动资产收发的单0 积分 | 1 页 | 13.00 KB | 2 月前3
固定资产控制制度
黑龙江省完达山股份有限公司 固定资产内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本 公司或公司)固定资产的内部控制,保证固定资产投入、使用和退 出环节的规范有序,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法 规,结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称固定资产是指本公司持有的使用时间在一年 以上、单位价值在2,000 元以上、用于生产、管理和后勤服务的所 有设备、工具、仪器、房屋、建筑物。用于技术改造和大修理替换 的零部件,即使其0 积分 | 8 页 | 30.00 KB | 2 月前3
DF 固定资产和其他长期资产循环控制测试汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 第 1 页,共 9 页 DF 固定资产和其他长期资产控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括: 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿: 1 DF1 必须执行 2 DF2 3 DF3 4 DF4 目录表 被审计单位: XXX公司 索引号: 项目: 财务报表截止日/期间: 编制人: 张三 复核人: 李四 日期: 日期: 1.针对了解的被审计单位固定资产和其他长期资产循环的控制活动0 积分 | 9 页 | 71.50 KB | 2 月前3
设备类固定资产控制表
设备类固定资产控制表(正面) 计时单位: 折旧方法: 预计线值: 设备中文名称 重 要 附 件 备 件 (1) 控制部门负责人 原文名称 (2) 设备规格型号 制造厂商 厂 牌 取得日期 年月日 使 用 部 门 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) (2)年月日 抵 押 行 库 (1) (2) (3) (4) (3)年月日 设定日期0 积分 | 2 页 | 31.50 KB | 2 月前3
固定资产需求、控购、验收、调拨、报废表格
资产需求申请表 物品名称 申请单位 型号 数量 规格 分公司意见 财务部意见 总经理意见 XXX有限公司 预计单价 (元) 预计金额 (元) 申请单位 意 见及理由 固定资产控购审批表 物品名称 申购单位 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (A) 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (B) 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (C) 分公司意见 财务部意见 总经理意见 XXX有限公司 申购单位 意见及理由 备注:一式二份,0 积分 | 10 页 | 31.50 KB | 2 月前3
资产控制制度原则
资产控制制度原则 第一条 资产的保管与帐簿的记载,应由不同人员分别负责。 第二条 资产的保管,应明确指派人员负责,以免责任混淆。 第三条 有形资产应加防护,以免私自或不当使用。 第四条 应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。 第五条 各项支出的核决与支付,应分责办理。 第六条 应尽可能以支票支付,支票的签发与保管,皆应有严密的控制。 第七条 已签章的付款支票,不得由该支票签章人,或核决人领取或寄交。 第八条 有关现金、存货或其他流动资产收发的单据,应事先印妥连续编号。 第九条 负0 积分 | 1 页 | 12.50 KB | 2 月前3
共 7 条
- 1
