EXCEL进销存账本
Excel进销存记账本 V2.0 商品进货 销售记录 打印 当前库存 销售图表 供货 单据 货商 客 户 商品编码 商品类别 商品名称 规格型号 进货单价 进货数量 单位 合计 进货日期 955 春夏装 1565 2010.03.31 条纹T恤 ¥6.00 ¥9,390.00 进货人 供货商 备注 返回主界面 << 商品编码 商品类别 商品名称 规格型号 销售单价 销售数量 单位 合计 全部商品列表 日期 欠款金额 供货商 净利润 商品编码 商品类别 商品名称 规格型号 955 春0 积分 | 17 页 | 106.50 KB | 2 月前3
17+EXCEL进销存表
Excel进销存记账本 商品进货 销售记录 打印 当前库存 销售图表 供货 单据 货商 客 户 商品编码 商品类别 商品名称 规格型号 进货单价 进货数量 单位 合计 进货日期 955 春夏装 ¥6.00 1565 ¥9,390.00 2010.03.31 条纹T恤 进货人 供货商 备注 返回主界面 << 商品编码 商品类别 商品名称 规格型号 销售单价 销售数量 单位 合计 全部商品列表 日期 欠款金额 供货商 净利润 商品编码 商品类别 商品名称 规格型号 955 春夏装 950 积分 | 17 页 | 110.00 KB | 2 月前3
商品进货日报表
商品进货日报表 编号: 年 月 日 交货单 编 号 出 货 地 点 货品样式 个数 件数 商 品 内 容 数量 交货地点 保险 备 注 大分类 中分类 小分类0 积分 | 1 页 | 25.50 KB | 2 月前3
直接购货订单
附表2 直接购货订单 请详阅说明: 1.请用钢笔或原子笔以正楷填写。 2.填写此购货单时请用直销商价目表为据。 3.本公司的送货服务,公限本公司的下销商。 4.如有缺货,由公司发出现金代用券。 A.第1联寄交公司 B.第20 积分 | 2 页 | 42.00 KB | 2 月前3
符合性测试底稿-销售与收款循环程序(ABC)
符合性测试程序──销售与收款循环 审计目标: 1. 确定被审计单位销售与收款循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行; 2. 评价销售与收款循环的控制风险,确定对审计测试程序的影响。 审 计 程 序 执行情况 索引号 执行人 1、抽取销售发票,作如下检查: ¨1£ 核对销售发票、销售合同、销售定单所载明的品名、规 格、数量价格是否一致; ¨2£ 检查销售合同、赊销是否经核准; ¨3£ 核对相应的运货单副本,检查销售发票日期与运货日期是 否一致; ¨4£ 检查销售发票中所列商品的单价并与商品价0 积分 | 1 页 | 13.00 KB | 2 月前3
1.4进销存管理系统(功能完整,技术售后)(5)
Invoicing man 入库管理 入库单 入库明细 ( 供) 退货单 ( 供) 退货明细 出库管理 出库单 出库明细 ( 客) 退货单 ( 客) 退货明细 产品管理 库存 销售管理 客户消费 财务管理 收款 付款 使用说明 技术支持 进 销 存 agement systems 存统计 利润报表 产品利润榜 费查询 客户消费榜 销售报表 款记录 应收统计 客户对账单 款记录 应付统计 供应商对账单 基础信息 产品信息 客户信息 供应商信息 系统管理 备份0 积分 | 34 页 | 491.50 KB | 2 月前3
收货单
(10)收货单 申请进货单位 品种 规格 数量 收货时间 票据种类 票号 收货员: 检验员: 申请人: (11)物品领用单 领用部门 领用人 数量 价值 领用物品 物品号 新旧程序 发放人: 部门经理:0 积分 | 1 页 | 22.00 KB | 2 月前3
外贸企业出口业务自查表》(附件1)(1)
外贸企业出口业务自查表 编号: 出口企业名称 出口企业海关代码 纳税人识别号 出口企业办公地址 出口方式:□自营出口 □委托出口 企业登记注册类型 报关单号 外商名称 报关单位 出口日期 出口合同号 运输单位 出口口岸 出口合同签订人 运输方式 出口国别 中间人姓名 价格成交方式 出口商品名称 提单、运单号码 出口商品代码 运费币别及金额 是否由其委托报关:□是 □否 保险公司名称 出口币别及金额 出口企业委托报关人 保险合同号 出口商品发货单位 保险币别及金额 □是 □否存在报关出0 积分 | 6 页 | 47.50 KB | 2 月前3
EXCEL进销存账本
Excel进销存记账本 V2.0 商品进货 销售记录 打印 当前库存 销售图表 供货 单据 货商 客 户 商品编码 商品类别 商品名称 规格型号 进货单价 进货数量 单位 合计 进货日期 955 春夏装 1565 2010.03.31 条纹T恤 ¥6.00 ¥9,390.00 进货人 供货商 备注 返回主界面 << 商品编码 商品类别 商品名称 规格型号 销售单价 销售数量 单位 合计 全部商品列表 日期 欠款金额 供货商 净利润 商品编码 商品类别 商品名称 规格型号 955 春0 积分 | 17 页 | 106.50 KB | 2 月前3
国企采购制度
国企采购制度 1 总则 为了进一步规范物资采购行为,加强物资采购监督管理,根据国家要求,为提高公司 经济效益,特制订本制度。 本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件(含进口)、工具(含进口)、 油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过 程中所发生的财务行为的基本规范。 2 采购原则 2.1 物资采购按照采购金额的大小,实行分级分权管理。 2.2 除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外,其余每一物资采购均应选择 两个以上的供货单位实行比0 积分 | 2 页 | 13.28 KB | 2 月前3
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