提款报账
索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――提款申请表测试记录 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 编号 日期 提款金额 核对 备注 1 2 3 4 5 “核对”栏目填表说明: 有关测试说明及结论: 审计人员: 日期: 复核人员: 日期: 表3-12 1. 提款申请表费用类别和申请支 付比例符合支付信的规定。0 积分 | 4 页 | 22.50 KB | 2 月前3
提款报账-2提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表
表3-10 索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 测试 重点 测试程序 执行 情况 说明 工作底 稿索引 号 计划管理 1.通过观察和询问等方式,了解项目单位是否对提款报账实施计划管理。0 积分 | 4 页 | 25.00 KB | 2 月前3
60笔电商行业真账业务账务处理案例分析
1 电子商务有限公司 60 笔真账业务账务处理案例分析 目录 基础信息....................................................................................................3 案例......................................................................................................3 税务信息..0 积分 | 26 页 | 1.69 MB | 2 月前3
60笔电商行业真账业务账务处理案例解析(1)
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麒麟扒税-内部控制_文件目录
├── 内部控制测评 │ ├── 控制环境和会计系统内控调查结论.xls │ ├── 项目资金-2 项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表.doc │ ├── 提款报账-2 提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表.doc │ ├── 项目资金.xls │ ├── 提款报账.xls │ ├── 项目工程-1 项目工程建设业务循环调查表.doc │ ├── 存货-1 存货业务循环内部控制调查表.doc ├── 内部控制(14 份) │ ├── 金融管理:银行业务流程及内部控0 积分 | 39 页 | 136.29 KB | 2 月前3
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