143-财务收支流水账
财务收支流水账 单位名称:金山办公软件有限公司 项目 现金 微信 支付宝 银行 期初金额 ¥162,052.00 期初金额 ¥15,820.00 ¥112,509.00 ¥15,201.00 ¥18,522.00 收入合计 ¥266,272.00 收入 ¥30,402.00 ¥0.00 ¥65,920.00 ¥169,950.00 支出合计 ¥180,398.00 支出 ¥19,612.00 ¥982.00 ¥1,590.00 ¥158,214.00 结余 ¥2470 积分 | 7 页 | 57.39 KB | 2 月前3
公司财务管理制度-通用版
泾阳县盛和商贸有限公司 财 务 管 理 制 度 第一章 总 则 (一)为加强公司财务管理,规范公司财务行为,提高增强公司综合竞争力,依照国家相 关政策、法规,结合本公司实际情况,制定本制度。 (二)公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工 作;合理筹集资金,积极参与经营投资决策,有效利用公司各项资产,努力提高经济效益。 (三)公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度,做好财务管理基础工作 如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳税收,保证投资者权益不受侵犯,保证企业0 积分 | 5 页 | 23.37 KB | 2 月前3
公司财务管理制度-通用版
泾阳县盛和商贸有限公司财务管理制度 泾阳县盛和商贸有限公司 财 务 管 理 制 度 第一章 总 则 (一)为加强公司财务管理,规范公司财务行为,提高增强公司综合竞争 力,依照国家相关政策、法规,结合本公司实际情况,制定本制度。 (二)公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、 分析和考核工作;合理筹集资金,积极参与经营投资决策,有效利用公司 各项资产,努力提高经济效益。 (三)公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度,做好财 务管理基础工作,如实反映企业财0 积分 | 14 页 | 77.00 KB | 2 月前3
电商财务收支表1
入账时间 店铺 收入金额支出金额 收 交易收入 20XX/3/22 168 112.86 158 20XX/3/23 129 143.81 129 20XX/3/24 136.99 208.72 127.99 20XX/3/25 175.99 17.63 175.99 20XX/3/26 126.14 254.63 118.14 20XX/3/27 158 22.55 158 20XX/3/28 142.19 7.92 133.19 20XX/3/29 128.48 11.35 1250 积分 | 7 页 | 43.15 KB | 2 月前3
06-【标准制度】-最新财务管理制度(简版,适用于小公司)
公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有 损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树 立为客户服务意识。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供 应。 5、进0 积分 | 7 页 | 17.37 KB | 2 月前3
建筑公司财务管理制度
财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行 机构,负责公司的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作。 其工作范围和职责主要有: 1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支 计划;审核各项资金使用和费用开支,收回售楼款。清理催收 应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票 据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表, 做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门 间的关系,依法纳税。 2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会0 积分 | 11 页 | 17.33 KB | 2 月前3
财务岗位职责大全
会计岗位工作职责表 一、财务部工作职责概况: 财务工作职责 职责细分 1.企业财务制度 建设 (1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管 理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 (2)制订财务考核办法及财务控制措施 (3)实施和维护企业会计电算化系统 2.财务规划与计 划 (1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划 (2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划 (3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会 3.现金出纳 (1)负责企业资金的0 积分 | 30 页 | 224.50 KB | 2 月前3
财务审计作业管理制度DOC
更多审计干货,关注公众号:CFO 职场 A 财务审计作业管理制度 1、 目的 为加强公司制定本制度。 2、 范围 本制度包括公司财务收支的全过程。 3、 职责 3、1 审计部门经理负责授权范围内周期审计工作计划的制定。 3、2 审计小组负责人负责项目审计计划的制定、审计现场工作的组 织安排及审计报告的撰写。 3、3 审计小组成员负责分工范围内的审计证据的收集、审计工作底 稿的编写、审计建议的提出。 3、4 审计部门经理负责审计决定的初步审核。 3、5 总经理负责审计决定的最终审批0 积分 | 5 页 | 17.02 KB | 2 月前3
内部审计制度
内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华 人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条 内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督 企业财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和生产车间加强内部 管理,遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济 效益。 第二章 内部审计工作机构和人员 第四条 公司企管部下设审计主0 积分 | 9 页 | 22.00 KB | 2 月前3
合伙企业财务管理制度
财务管理制度 第一章 财务人员岗位职责 一、会计岗位职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度,确保财务工作的合法、合 规。 2、建立健全管理中心各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全,维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门合理使用资金、加强资金回流 确保管理中心资金安全。 5、进行成本、费用预测、核算和控制,督促工作团队降低消耗、节约费用,提高经济 效益。 6、建立健全0 积分 | 4 页 | 46.50 KB | 2 月前3
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