尽职调查其他方面资料
序号 姓名 董事 监事 高管人员 独立董事 总经理 副总经理 董秘 财务总监 ***有限公司董事、监事及高级管理人员的情 截止20XX年12月31日 人员简历 情况 成立时(时间) 股东名称 出资额 出资比例 验资报告出资额 工商登记出资额 财务账面出资额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 注:询问并记录以上股东有无其他投资,若有需详细在工作底稿中反映 ***有限公司股本变化情况核对表 会计处理出资额(凭证号)0 积分 | 32 页 | 101.50 KB | 2 月前3
IPO自查完成阶段工作底稿
审计工作底稿 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 名称 索引号 自查工作报告 程序表 IPOZCL1 自查发现问题汇总表 IPOZCL1-1 总结会会议纪要 IPOZCL1-2 专业意见分歧解决表 IPOZCL1-3 管理层声明书 IPOZCL1-4 自查工作总结 IPOZCL1-5 自查工作复核核对表 IPOZCL1-6 自查工作完成情况核对表 IPOZCL1-7 IPOZCL1-8 审计工作底稿 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 业务完成阶段审计工作 被审计单位:0 积分 | 16 页 | 75.50 KB | 2 月前3
尽职调查其他方面资料
序号 姓名 董事 监事 高管人员 独立董事 总经理 副总经理 董秘 财务总监 ***有限公司董事、监事及高级管理人员的情 截止20XX年12月31日 人员简历 情况 成立时(时间) 股东名称 出资额 出资比例 验资报告出资额 工商登记出资额 财务账面出资额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 注:询问并记录以上股东有无其他投资,若有需详细在工作底稿中反映 ***有限公司股本变化情况核对表 会计处理出资额(凭证号)0 积分 | 32 页 | 101.50 KB | 2 月前3
业务查验核对表批注版
【】律师事务所证券业务查验核对表 1 【】律师事务所证券业务查验计划及核对表 公司:【】 项目负责人:【】 承办律师:【】、【】 填表时间: 年 月 日 查验注意事项: 1. 首先核对书面凭证原件,无法获得原件时,采用查询、复核等方式确认; 2. 书面凭证不足以证明的,采取实地调查、面谈等方式查验; 3. 向有关国家机关、公共组织、0 积分 | 43 页 | 12.30 MB | 2 月前3
NK-FB审计工作完成情况核对表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2013版 第 1 页,共 1 页 审计工作完成情况核对表 被审计单位: 项目:审计工作完成情况核对表 编制: 复核: 日期: 日期: 核对项目 核对结果 工作底稿索引号 重大事项是否已提请进一步考虑 是否需妥修改已执行审计工作的性质、时间和范围 已执行的审计工作是否支持形成的结论,并已得到适当记录 获取的审计证据是否充分、适当 审计程序的目标是否实现 …… 索引号:NK-FB 财务报表截止日/期间: 审计工作是否已按照法律法规、职业道德规范0 积分 | 1 页 | 29.00 KB | 2 月前3
尽职调查其他方面资料
序号 姓名 董事 监事 高管人员 独立董事 总经理 副总经理 董秘 财务总监 ***有限公司董事、监事及高级管理人员的情 截止20XX年12月31日 人员简历 情况 成立时(时间) 股东名称 出资额 出资比例 验资报告出资额 工商登记出资额 财务账面出资额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 注:询问并记录以上股东有无其他投资,若有需详细在工作底稿中反映 ***有限公司股本变化情况核对表 会计处理出资额(凭证号)0 积分 | 32 页 | 101.50 KB | 2 月前3
B3 业务复核核对表
目录 被审计单位: 索引号: B3 项目: 审计截止日: 编制人: 复核人: 日期: 日期: 序号 底稿目录 索引号 底稿说明 1 B3-1 2 B3-2 3 B3-3 4 B3-4 IPO在审企业自查底稿复核核对表 XXX公司 IPO在审企业自查底稿复核核对表 自查小组组长复核 项目质量控制复核 质量控制合伙人复核 首席风险与技术合伙人复核 第 2 页,共 11 页 自查小组组长复核 被审计单位: 索引号: 项目: 自查小组组长复核 审计截止日: 序号 复核事项 1 是0 积分 | 11 页 | 46.37 KB | 2 月前3
业务复核核对明细表(适用财务报表审计)
被审计单位: 索引号: WP90540 页次: 编制人: 日期: 财务报表截止日: 复核人: 日期: 项目负责经理复核 复核事项 业务复核核对表-适用于项目经理 项目:业务复核 是/否/ 不适用 1.是否已复核风险评估阶段的工作底稿,风险评估结论是否恰当? 2.是否已复核总体审计策略和具体审计计划,包括在审计过程中对总体审计策略 和具体审计计划作出的更新和修改? 3.是否复核控制测试底稿编制的适当性,测试结论的合理性 4.是否已复核重要的财务报表项目工作底稿。 5.是否已复核特殊交0 积分 | 10 页 | 54.50 KB | 2 月前3
内部控制审计复核意见表
企业内部控制审计业务底稿复核核对表 —适用于项目经理 被审计单位: 索引号: WP90530 编制人: 日期: 截止日: 复核人: 日期: 项目负责经理复核 复核事项 内部控制审计计划及重大修改情况 相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果 对识别的控制缺陷的评价 形成的审计结论和意见 其他重要事项 审计项目: 是/否/ 不适用 1.是否已复核已完成的总体审计策略和具体审计计划,以及导致对具体要 求审计计划作出重大修改的事项? 2.是否已0 积分 | 8 页 | 39.43 KB | 2 月前3
16.审计工作完成情况核对表
审计工作完成情况核对表 被审计单位: 索引号: WP95011 页次: 审计工作完成情况 编制人: 日期: 复核人: 日期: 审计工作 备注 索引号 审计项目: 财务报表截止日/期间: 是/否/ 不适用 1.是否执行业务承接或保持的相关程序? 2.是否就审计业务约定书条款与管理层或治理层(如适用)达成一致意见,并签订审计业务约定书? 3.是否制定总体审计策略和具体审计计划? 4.是否通过了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表重大错报风险,包括舞弊风险? 5. 是否进行项目组内部0 积分 | 1 页 | 30.00 KB | 2 月前3
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