DF 固定资产和其他长期资产循环控制测试汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 第 1 页,共 9 页 DF 固定资产和其他长期资产控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括: 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿: 1 DF1 必须执行 2 DF2 3 DF3 4 DF4 目录表 被审计单位: XXX公司 索引号: 项目: 财务报表截止日/期间: 编制人: 张三 复核人: 李四 日期: 日期: 1.针对了解的被审计单位固定资产和其他长期资产循环的控制活动0 积分 | 9 页 | 71.50 KB | 2 月前3
DA 采购预付款循环控制测试汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 第 1 页,共 9 页 DA 采购与付款控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括: 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿: 1 DA1 必须执行 2 DA2 3 DA3 4 DA4 目录表 被审计单位: XXX公司 索引号: 项目: 财务报表截止日/期间: 编制人: 张三 复核人: 李四 日期: 日期: 1.针对了解的被审计单位采购与付款循环的控制活动,确定拟进行测试的控制活0 积分 | 9 页 | 72.00 KB | 2 月前3
3-生产与仓储循环了解内控及控制测试
被审计单位名称: 会计报表期间: 序号 内容 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 SCL 1.1 SCL-1 1.2 SCL-2 1.3 SCL-3 1.4 SCL-3-1 二 SCC 1.1 SCC-1 1.2 SCC-1-1 1.3 SCC-2-1 1.4 SCC-2-1 了解与测试内部控制-生产与仓储循环 201×年度 是否 适用 了解内控审计程序(风险评估阶段) 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等过0 积分 | 34 页 | 152.10 KB | 2 月前3
08. 投资流程内部控制测试工作底稿-1
被审计单位: 项 目:投资流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期: 日期: 日期: 序号 表格名称 索引号 1 WP43830 2 WP43831 3 WP43832 4 WP43833 5 WP43834 6 WP43835 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人: 复核人: 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-投资确认 控制测试工作底稿-投资项目的处置 缺陷汇总表 补偿性控制测试底稿 注:1.基本信息填写完整后本0 积分 | 18 页 | 130.50 KB | 2 月前3
11. 研究与开发流程内部控制测试工作底稿
被审计单位: 项 目:研究与开发流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期: 日期: 日期: 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人: 复核人: 了解业务流程及控制 WP44330 实施穿行测试 WP44331 控制测试底稿-研发成果验收 WP44332 控制缺陷汇总表 WP44333 控制测试的底稿-补偿控制 WP44334 注:1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接;0 积分 | 18 页 | 127.00 KB | 2 月前3
13. 对外担保流程内部控制测试工作底稿
被审计单位: 项 目:对外担保流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期: 日期: 日期: 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人: 复核人: 了解业务流程及控制 WP44530 实施穿行测试 WP44531 控制测试底稿-担保日常监控和管理 WP44532 控制缺陷汇总表 WP44533 控制测试的底稿-补偿控制 WP44534 注:1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接;0 积分 | 13 页 | 121.00 KB | 2 月前3
06. 固定资产流程内部控制测试工作底稿
被审计单位: 项 目:固定资产流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期: 日期: 日期: 序号 表格名称 索引号 1 WP43630 2 WP43631 3 WP43632 4 WP43633 5 WP43634 6 WP43635 7 WP43636 8 WP43637 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人: 复核人: 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-固定资产验收和入账 控制测试工作底稿-固定资产登记造册 控制测试工作底稿0 积分 | 30 页 | 171.50 KB | 2 月前3
01. 采购与付款流程内部控制测试工作底稿
被审计单位: 项 目:采购与付款流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期: 日期: 日期: 序号 表格名称 索引号 1 WP43130 2 WP43131 3 WP43132 4 WP43133 5 WP43134 6 WP43135 7 WP43136 8 WP43137 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人: 复核人: 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-请购审批 控制测试工作底稿-合同订单签订 控制测试工作底稿-验收入库0 积分 | 27 页 | 175.00 KB | 2 月前3
02. 工薪与人事流程内部控制测试工作底稿
被审计单位: 项 目:工薪与人事流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期: 日期: 日期: 序号 表格名称 索引号 1 WP43230 2 WP43231 3 WP43232 4 WP43233 5 WP43234 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人: 复核人: 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-薪酬管理 缺陷汇总表 补偿性控制测试底稿 注:1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接; 2.直接点击上0 积分 | 16 页 | 130.50 KB | 2 月前3
05. 筹资流程内部控制测试工作底稿
被审计单位: 项 目:筹资流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期: 日期: 日期: 序号 表格名称 索引号 1 WP43530 2 WP43531 3 WP43532 4 WP43533 5 WP43534 6 WP43535 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人: 复核人: 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-筹资协议签订 控制测试工作底稿-利息支付 缺陷汇总表 补偿性控制测试底稿 注:1.基本信息填写完整后本报0 积分 | 16 页 | 113.50 KB | 2 月前3
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