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德勤——某公司内部控制制度手册
0 积分 | 55 页 | 5.45 MB | 2 月前1 湘火炬投资股份有限公司 内部控制制度 流程图 – 终稿 二零零一年十月二十六日 2 目录 1. 总则及说明.....................................................................................................3 2. 管理控制..................................................................................
安永-中央企业全面风险管理培训
0 积分 | 77 页 | 1.85 MB | 2 月前2 讨论内容 企业风险管理的必要性 案例分析 教训与启示 企业风险管理框架 股东对企业风险管理最关心的四个问题 风险管理框架:一个基础、三道防线 构建风险管理的关键成功要素 财务报告系统的内部控制 财务报告系统的功能 财务报告系统的典型问题 如何建立一套健全的财务报告内控系统 3 第一部分 企业风险管理的必要性 4 甚么是风险管理? 企业风险管理是一套由企业董事会与管理层共同 设立、和与企业战略相结合的管理流程。它的功 能是识别那些会影响企业运作
安永风控培训:内部控制培训
0 积分 | 46 页 | 6.66 MB | 2 月前内控基本规范培训 页数 2 目录 企业内控规范形成的背景 企业内控规范形成的背景 一. 一. 企业内部控制评价指引 企业内部控制评价指引 三. 三. 企业内部控制基本规范 企业内部控制基本规范 二. 二. 内控基本规范培训 页数 3 一、企业内控规范形成的背景 内控基本规范培训 页数 4 - 实物牵制 - 薄记牵制 内控评价 内部审计 ~1940’s 1940’s~1970’s 1980’s~1990’s 内部牵制 内部控制 结构完善 - 控制环境 - 会计系统 - 控制程序 -
普华永道-财务管理及集团内部控制
0 积分 | 73 页 | 4.23 MB | 2 月前1 财务管理与集团内部控制 • 财务管理趋势- 财务转变 • 管理控制与业绩管理 • 财务流程与信息系统 2 第一部分 • 财务管理趋势- 财务转变 • 管理控制与绩效管理 • 财务流程与信息系统 3 新的财务模型 • 从记帐工作 . . . • 从低效率 . . . • . . . 到决策支持 • . . . 到高效率 交易业务处理 目前的情况举例 世界级 降低成本 角色转变 流程重组 增值服务 集成的信息系统 9% 9% 16% 66% 22%
安永的内部审计培训(非常实用)
0 积分 | 38 页 | 894.00 KB | 2 月前目录 目录 1. 1. 內部审计新 內部审计新趋势 趋势 2. 2. 如何 如何开展风险导向 开展风险导向的內部审计 的內部审计 內部审计程序 內部审计程序概论 概论 內部审计程序各 內部审计程序各阶段实例说明 阶段实例说明 3. 3. 内部审计有效性及质量控制 内部审计有效性及质量控制 4. 4. 对保险行业完善内部审计的几点建议 对保险行业完善内部审计的几点建议 内部审计新趋势 第一部分 内部审计新趋势 阶段一 阶段二 阶段三 阶段四 渐进阶段 经营绩效 法规遵循 职
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