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审计发现问题整改方案
0 积分 | 29 页 | 31.76 KB | 2 月前百度文库- 让每个人平等地提升自我 1 审计发现问题整改方案 篇一:XXX 公司审计整改工作实施方案 XXX 公司审计整改工作实施方案 根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项 的通知》(国烟审〔XX〕117 号)、公司《关于印发审计 整改工作实施方案的通知》要求,为进一步深入推进审计 整改工作,规范生产经营活动,提升基础管理水平,结合 企业实际,制订本方案。 一、整改内容 本次审计整改的内容包括XX 年、XX 年、XX 年国家局 组织开展的经济责任审计
后续审计流程控制表
0 积分 | 2 页 | 18.50 KB | 2 月前更多干货,关注公众号:CFO 职场 后续审计流程控制表 后续审计流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶 段 控 制 D1 1.审计人员在确定后续审计范围时,应分析原有审计决定和建议是否仍然可行。如果被 审计单位的内部控制或其他因素发生变化,使原有审计决定和建议不再适用时,应对其 进行必要的修订 2.编制《审计方案》时应考虑以下基本因素 (1)审计决定和建议的重要性 (2)纠正措施的复杂性 (3)落实纠正措施所需要的期限和成本 (4)纠正措施失败可能产生的影响 (5)被审计
后续审计流程【企业内部控制流程】
0 积分 | 2 页 | 19.84 KB | 2 月前更多干货,关注公众号:CFO 职场 后续审计流程 1.后续审计流程与风险控制图 后续审计流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 段 董事会 审计委员会 审计部 审计项目组 被审计单位 D1 D2 如果后续审计机构不健全,组织架构不科学、不合理,或 职责分工不清,可能导致后续审计缺乏独立性和客观性 如果后续审计人员不遵守内部审计职业道德规范,可能 会影响审计的客观公正性,使企业遭受损失 资料存 结束 审批 开始 实施后续 审计 确定
公司审计部审计发现问题汇总表模板
0 积分 | 2 页 | 14.76 KB | 2 月前公司审计部审计发现问题汇总表模板 被审计单位: 签名 项目:审计发现问题汇总 编制人 截止日期: 复核人 序号 性质 问题定性及处理意见 制表人: 部门负责人: 日期 索引号 页次 工作项目
中国科学院后续审计管理办法
0 积分 | 6 页 | 25.04 KB | 2 月前更多干货,关注公众号:CFO 职场 中国科学院后续审计管理办法 第一章 总则 第一条 为规范后续审计工作,根据国家有关法律法规, 结合我院科研管理和内部审计工作实际,制定本办法。 第二条 本办法所称后续审计,是指内部审计机构为检查被 审计单位对审计意见所采取的整改落实措施及其效果而实施的 审计。 第三条 后续审计的目的是提高审计意见的落实质量和效果。 第四条 本办法适用于中国科学院各级内部审计机构和审计 人员对院属事业单位开展的后续审计工作。 第二章 一般原则 第五条
审计问题整改工作暂行办法
0 积分 | 5 页 | 47.50 KB | 2 月前审计问题整改工作暂行办法 一、目的 为了促进审计发现问题和提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整 改工作规范化、程序化,建立从问题发现到整改全过程的管理闭环。 二、适用范围 本办法适用于XX 集团下属的所有管理总部、独立集团、独立公司、大区、子公司各部门 管理级以上人员。 三、审计问题整改闭环管理 定义:针对审计部门通过各渠道发现的问题,被审计单位/个人接受以后,或者未接受但 提出了变通形式的整改计划并与审计部门达成一致之后,纳入问题整改闭环管理机制,被审计 部门需将
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