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  • word 文档 工程内部审计制度

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    厦门大唐房地产集团有限公司 工 程 内 部 审 计 制 度 2015 年10 月18 日 第 1 页 共 13 页 目 录 第一章总则………………………………………………………………3 第二章工程内部审计方式与方法…………………………………… 4 第三章工程内部审计内容…………………………………………… 4 第四章工程内部审计流程…………………………………………… 5 第五章 工程内部审计工作要求……………………………………… 8 第六章工程内部审
  • word 文档 工程审计管理规章制度

    0 积分 | 3 页 | 16.00 KB | 2 月前
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     工程审计管理办法  为完善和规范公司的工程审计制度,明确工作流程,根据上级 有关文件规定,结合我公司的情况,特制定本办法。 1.审计部工程审计工作范围 (1)负责贯彻执行上级颁发的有关工程审计方面的方针、政策、规定 和各处概(预)算定额及取费标准。并结合我公司的具体情况,制定必 要的补充实施办法。 (2)负责本公司及属下独立核算、自负盈亏的公司(包括实行独立核算 不自负盈亏的二级公司)所有工程预、结算的审计。较大工程的预、 结算需报有关部门审定或裁定者,一律由审计部负责
  • word 文档 工程建设项目审计管理制度

    0 积分 | 35 页 | 251.50 KB | 2 月前
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    文档从网络中收集,已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 工程建设项目审计管理制度 1 目的 为加强公司建设项目的工程造价管理和监督,合理确定工程 造价,提高投资效益,实现工程审计工作的规范化、制度化, 特制定本制度。 2 审计管理依据 依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国建筑 法》、《***》及其补充通知、《***政府投资项目审计监督办 法》、《内部审计实务指南第1 号-建设项目内部审计》及公司 相关管理制度规定,实施工程项目审计管理。 3 适用范围 3.
  • word 文档 工程审计规章制度

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    工程审计规章制度 【篇一:工程审计基本制度】 内部工程审计基本制度 一、总则 1. 为规范项目工程审计工作,明确工程审计工作方向、重点、内容 及条 理,提高工程审计的效率和质量,达制定本制度。 2. 本制度依据审计部制度、公司及所属分、子公司、分厂的机构设 置、 部门职能、岗位职责及审批制度制定。 3. 本制度适用于总、分、子公司及分厂投资进行的新建、扩建、改 建等 建设项目的工程审计,包括基建、设备、技改及检修工程。 4. 工程审计内容主要包括5s 管理与施工现场管理结合执行情
  • word 文档 工程审计管理办法制度范本.格式

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    工程审计管理办法 第一章 总则 第一条为了加强对成都远鸿集团公司(以下简称“集团公司”)及各控股子公 司固定资产投资的审计监督,改善经营管理,合理使用建设资金,提高固 定资产投资效益,根据国家有关法律、法规,特制定本管理办法。 第二条工程审计是指由集团公司审计中心,对固定资产投资类基建工程 造价的合法性、合规性、真实性、可靠性和完整性进行审查与监督的一种 审计活动。 第三条本管理办法适用集团公司及各控股子公司审计管理,参股公司可 参照执行。 第二章 工程审计主要内容及程序 第四条
  • word 文档 《工程项目审计管理制度》

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    京东商城工程项目审计管理制度 1 京东商城工程项目审计管理制度 (2015 修订版) 第一条 为加强工程项目的审计监督,规范投资行为,提高投资效益,根据《中华人民共和国审 计法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规,结合本公司实 际,制定本制度。 第二条 本制度所称工程项目,是指北京京东世纪贸易有限公司(含子公司、分公司)投资的建 造、安装工程。包括: (一)物流地产事业部管辖的所有工程项目; (二)行政部门管辖的仓储库房、分拣中心、站点、自提点等改造、
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