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  • word 文档 某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编doc 729)

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    公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2019年1月 目 第 1 章 公司内部控制——资金 录 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度 1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支
  • word 文档 統一企業內部控制評估

    0 积分 | 7 页 | 248.50 KB | 2 月前
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    統一企業內部控制評估 分析報告 大綱概要: A 概述統一企業 B 內部控制的五項組要素與統一企業之關係 1 統一企業之控制環境 2 統一企業之風險評估 3 統一企業之資訊與溝通 4 統一企業之控制活動 5 統一企業之監督 C 強調影響公司經營目標達成的關鍵性,風險因素及管理者對. 已 知風險之控制活動相關設計及執行評估 D 統一企業執行內部控制的成效及公司的發展成果 A 概述統一企業 立業精神:統一企業自從創業以來,即遵循董事長吳修齊先生所秉持之「三好一公道」的經營理念,以 多
  • word 文档 内部运作审核管理程序

    0 积分 | 16 页 | 97.50 KB | 2 月前
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    内部运作审核管理程序 文件编号:QP8-1 版次:1.0 生效日期:04 06 18 页次:1/4 1.目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适 当的纠正措施,以确保产品质量。 2.适用范围:适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。 3.定义: (无) 4.管制程序: 流 程 图 制定审核计划 批准 记录报告 确认 成立审核小组 审核通知 实施审核 记录 纠正措施
  • word 文档 企业内部控制实施细则手册(最全)

    0 积分 | 242 页 | 498.56 KB | 2 月前
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    1 《企业内部控制实施细则手册》 目 录 第1 章 资金内部控制实施细则 1.1 资金管理目标 1.1.1 资金业务目标 1.1.2 资金财务目标 1.2 资金业务风险 1.2.1 资金运营风险 1.2.2 资金财务风险 1.3 资金管理业务流程 1.3.1 现金管理业务流程 1.3.2 银行存款管理业务流程 1.4 资金管理业务相关办法、规范、制度 1.4.1 现金管理办法 1.4.2 银行存款制度 第2 章 采购内部控制实施细则 2.1 采购管理目标
  • word 文档 E&Y 给某外资上市公司做的内控循环

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    營業目標 編製部門預算 匯總預算資料 年度營業預算 高階管理階層 相關部門 財 務 單 位 呈核 No Yes 董 事 會 審核預算案 各部門 執行預算 預算作業流程圖 Yes No 借款額度審核作業流琵圖_1 財 務 單 位 權 責 單 位 財務單位首次申請或增加貸款額度 核准 財務單位簽訂借款 合約 簽 呈
  • word 文档 统一企业内部分析评估报告

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    一、前言 在路上走幾條街就會看到7-11 的蹤影,後來看了電視撥放其林總經 理蒼生的演講,才知道他是統一的相關企業。所以想了解統一為何能 從食品工業轉行程為一個國際化的多角化公司。 二、 內部控制評估 三、 1.控制環境: 在控制環境中統一企業每年度直屬主管都會對於主管和專業人員進 行雙向溝通,進而來增加管理階層的操守和價值觀。且在公司用才態 度上,是專業經理人的總經理制,每個管理單位的管理階層其學歷都 為大學以上,從董事長到各個部門的研究發展人員,皆具備了各方面 的專業知識。所以決策都是以
  • word 文档 統一公司內部控制評估分析報告

    0 积分 | 6 页 | 27.00 KB | 2 月前
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    題目: 統一公司內部控制評估分析報告 前 言 民國56 年7 月1 日,統一企業股份有限公司成立於台南古都。多年來秉持 「三好一公道」的立業精神,「誠實苦幹,創新求進」的企業文化,以及「經 營統一,大家一起來」的理念,勵精圖治,建立了台灣最大的食品王國。在 「時時刻刻為明天」的經營藍圖下,除了相關原料的多層次加工以創造產品附 加價值之外,並持續不斷的拓展新的事業,在「追求高成長」與「國際化」兩 大策略下,與國際知名企業共同投資合
  • word 文档 内部控制制度

    0 积分 | 13 页 | 53.57 KB | 2 月前
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    www.m448.com 大量的管理资料下载 引言 内部控制制度是社会发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的重要手段。我们知道,有 关企业经营的失败、会计信息的失真、违法经营等情况在很大程度上都可以归结为企业内 部控制制度的缺失或失效,诸如我国巨人集团的倒塌、郑州亚细亚的衰败、震惊中外的琼 民源、银广夏事件的发生,乃至美国安然公司的破产,世通公司造假等等这些现象,无不 与企业内部控制制度有着一定的关系。因此,完善企业内部控制是当前企业急需解决的问 题,同时它也是完善我国社会主义市场经济一个必然途径。 一
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