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(210108)1-4-2 内部控制的鉴证报告(适用于中小企业板,根据深交所上市公司规范运作指引执行)
0 积分 | 12 页 | 29.20 KB | 2 月前更多学习干货关注【CFO 职场】 学习交流群加助手微信【CFO8008】 目 录 一、内部控制的鉴证报告…………………………………………… 第1—2 页 二、关于对财务报告内部控制制度的说明………………………… 第3—*页 第 1 页 共 9 页 关于××股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2021〕 号 ××股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的××股份有限公司(以下简称××公司)管理层按照《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》规定对2020
(210108)1-4-1 内部控制审计报告(根据企业内部控制审计指引执行,执技140附件10)
0 积分 | 24 页 | 21.92 KB | 2 月前更多学习干货关注【CFO 职场】 学习交流群加助手微信【CFO8008】 第 * 页 共 * 页 参考格式1:标准内部控制审计报告 内部控制审计报告 天健审〔20××〕 号 ××股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了××股份有限公司(以下简称××公司)××年×月×日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和
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