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15-1财务报表审计总结-适用上市公司年报对外报出(2014修订)
0 积分 | 2 页 | 37.00 KB | 2 月前财务报表审计总结 (适用于上市公司年报) (向监管机构报出,仅供参考) 被审计单位: 索引号: WP18113 页次: 编制人: 日期: 财务报表截止 日/期间: 复核人: 日期: 一、公司的基本情况 二、合并财务报表范围变化 三、评估的财务报表层次的重大错报风险及总体应对措施 四、评估的特别风险及应对措施 五、审计计划执行情况 (一)20XX 年报审计执行的主要工作 (二)实施的主要审计程序 1. 风险评估 2. 总体审计策略 3. 对专家工作、其他注册会计师、企
15-1财务报表审计总结-内部使用(2014修订)
0 积分 | 2 页 | 37.00 KB | 2 月前财务报表审计总结 被审计单位: 索引号: WP18113 页次: 编制人: 日期: 财务报表截止 日/期间: 复核人: 日期: 一、公司的基本情况 二、合并财务报表范围变化 三、评估的财务报表层次的重大错报风险,总体应对措施以及结论 四、评估的特别风险,应对措施以及结论 五、重要审计程序的实施情况 (一)函证程序(包括函证收发的控制过程、各报表项目函证的发函比例、函证的回函情 况、函证不符事项的原因及处理) (二)实物资产盘点程序(主要描述存货、固定资产、在建工程等实物资产的监盘执
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