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  • word 文档 财务报表具体审计计划

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    财务报表审计具体审计计划 被审计单位: 索引号: WP18113 页次: 编制人: 日期: 财务报表截止 日/期间: 复核人: 日期: 一、审计范围 二、项目进度安排(审计阶段关键时间节点) 三、对风险评估阶段工作的计划 四、重要性水平及可容忍误差 五、 针对评估出的报表层次重大错报风险及特别风险采取的审计方案 六、针对评估出的认定层面重大错报风险设计采取的审计方案 七、对舞弊包括管理层舞弊的特殊考虑及对策 八、项目组人员分工及时间安排对集团审计的特
  • word 文档 财务报表具体审计计划-上市公司适用

    0 积分 | 2 页 | 40.00 KB | 2 月前
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    财务报表审计具体审计计划 上市公司年报 (上报监管机构,仅供参考) 被审计单位: 索引号: WP18113 页次: 编制人: 日期: 财务报表截止 日/期间: 复核人: 日期: 一、被审计单位基本情况 二、审计范围 三、项目进度安排(审计阶段关键时间节点) 四、对风险评估阶段工作的计划 五、重要性水平及可容忍误差 (一)重要性 (二)组成部分的重要性 六、针对评估出的报表层次重大错报风险及特别风险采取的审计方案 (一)财务报表层次风险应对方案 (二)特别风险应对措施
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