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访谈底稿
0 积分 | 1 页 | 26.00 KB | 2 月前制作:财税攻略 审计项目: 审计期间: 审计访谈记录 项目名称: 被访谈人: 访谈时间: 访谈地点: 访 谈 人: 【背景情况说明】 姓 名 职 务 分管部门 籍 贯 院 校 专 业 从业经历 万科司龄 公司司龄 细节描述 1,穿着1 2,习惯2 3,环境3 4,其他 注: 1,穿着:着装是否整齐,是否打领带,是否工装等等; 2,习惯:手机款式、新旧程度,香烟
内控报告
0 积分 | 10 页 | 53.53 KB | 2 月前制作:财税攻略 万科企业股份有限公司 2007 年内部控制自我评价报告 董事会声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确与完整。 集团经过20 多年的发展,已经建立起一套内控体系,并随着集团业务和规 模的扩大不断完善。2007 年度,集团以深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司内部控制指引》为契机,对集团的业务流程进行梳理并组织集团总 部及子公司相关部门和人员进行了必要的检查与评价。现对集
集团内控与风险管理简报
0 积分 | 3 页 | 558.86 KB | 2 月前集团内控与风险管理简报 2008 年3 月 编制部门:集团风险管理部 编制人:任新明 编制时间:2008-4-2 一、 内控体系建设 (一) 3 月工作进展 1,内控管理 2008 年工作计划已初步确定——上半年主要完成内控团队搭建、长效机制体系、标准 内控自评模板编写及推广培训工作,下半年工作主要包括各地产公司自行完成本公司 的内控自评、整改以及集团整体内控自评工作。详细计划如下: 2,地产内控建设进程 内控流程范围已梳理
万科内控自我评价报告-V23-080318
0 积分 | 9 页 | 42.54 KB | 2 月前制作:财税攻略 万科企业股份有限公司 2007 年内部控制自我评价报告 董事会声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确与完整。 集团经过20 多年的发展,已经建立起一套内控体系,并随着集团业务和规 模的扩大不断完善。2007 年度,集团以深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司内部控制指引》为契机,对集团的业务流程进行梳理并组织集团总 部及子公司相关部门和人员进行了必要的检查与评价。现对集
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