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└ 01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全(40份)01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度(分行业)04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度(doc 11)07-内控评分表(多个exe档)08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制(完结)13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、(三)1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、(三)2.了解与高新技术产品(服务)收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑(同时适用内控审计)BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》(整合审计适用)【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本(PDF版)企业内控手册8本(PDF版)企业内控手册8本(Word版)企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿(18个内控指引)内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制(14份)华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义(PPT 40)财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理:内部控制与现金管理(doc 60)财务管理:如何提高企业财务内控制度(pdf 51)采购内控管理资料集(二)采购内部控制管理资料集
提款报账
0 积分 | 4 页 | 22.50 KB | 2 月前索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――提款申请表测试记录 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 编号 日期 提款金额 核对 备注 1 2 3 4 5 “核对”栏目填表说明: 有关测试说明及结论: 审计人员: 日期: 复核人员: 日期: 表3-12 1. 提款申请表费用类别和申请支 付比例符合支付信的规定。
提款报账-2提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表
0 积分 | 4 页 | 25.00 KB | 2 月前表3-10 索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 测试 重点 测试程序 执行 情况 说明 工作底 稿索引 号 计划管理 1.通过观察和询问等方式,了解项目单位是否对提款报账实施计划管理。
项目工程-1项目工程建设业务循环调查表
0 积分 | 6 页 | 152.50 KB | 2 月前表3-8 索引号: (审计机关名称) 项目工程建设业务循环调查表 审计期间:_____ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适用 评价 项目法人履行职责 1.是否按照国家规定建立项目法人? 2.机构是否健全? 3.是否制定相应管理制度? 4.项目业主在立项时,是否
项目资金
0 积分 | 5 页 | 23.00 KB | 2 月前索引号: (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间______ 项目名称: 项目执行单位: 序号 测试过程记录 索引号 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 表3-31 测试 结论 (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制
项目资金-2项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表
0 积分 | 2 页 | 21.00 KB | 2 月前表3-30 索引号: (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 测试 重点 测试程序 执行情 况说明 工作底稿 索引号 总体情况 1.抽取一定数量收支凭证,查明: (1)会计核算是
控制环境和会计系统内控调查结论
0 积分 | 1 页 | 15.00 KB | 2 月前索引号: (审计机关名称) 控制环境和会计系统内控调查结论 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 序号 项目 控制程序 备 注 强 弱 1 决策和管理 2 组织机构 3 管理制度 4 人员配备 5 信息系统 6 内部审计 7 会计机构和会计人员 8 财务和会计核算政策 9 会计电算化 初步评价 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 本表在控制环境调查表和会计系统调查表的基础上填列。 表3-1 结论(对下一步业务循环
存货-1存货业务循环内部控制调查表
0 积分 | 2 页 | 24.00 KB | 2 月前表3-7 索引号: (审计机关名称) 存货业务循环内部控制调查表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适 用 评 价 验收 1.对所有自行采购的或上级主管部门转来的货物是否均编制了验收报告? 2.是否有程序确保就货物短缺或损坏向承运
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