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└ 01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全(40份)01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度(分行业)04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度(doc 11)07-内控评分表(多个exe档)08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制(完结)13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、(三)1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、(三)2.了解与高新技术产品(服务)收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑(同时适用内控审计)BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》(整合审计适用)【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本(PDF版)企业内控手册8本(PDF版)企业内控手册8本(Word版)企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿(18个内控指引)内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制(14份)华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义(PPT 40)财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理:内部控制与现金管理(doc 60)财务管理:如何提高企业财务内控制度(pdf 51)采购内控管理资料集(二)采购内部控制管理资料集
顺发恒业股份公司内部控制制度
0 积分 | 17 页 | 162.72 KB | 2 月前1 顺发恒业股份公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实顺发恒业股份公司(以下简称“公司”)各职能部门专业 系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,防 范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险,提高公司经营效率和盈利水 平,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《上市公司内 部控制工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规 则,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司机构职责:
鄂尔多斯内控制度
0 积分 | 2 页 | 13.67 KB | 2 月前内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司内部审计制度 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民 共和国会计法》等国家法律法规和公司章程规定。为了建立健全内部审计制度, 加强内部审计和监督工作,维护公司和全体股东的合法权益,改善经营管理,提 高经济效益。结合公司实际,制定本规定。 第二条 公司董事会下设审计委员会,依照国家法律法规和公司有关规定,对公 司及所属单位行使内部审计监督权。 第二章
安彩高科内控制度
0 积分 | 3 页 | 11.37 KB | 2 月前1 河南安彩高科股份有限公司 内部审计工作规定 第一条:为了建立健全河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”)内 部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》和国家审计署 《关于内部审计工作的规定》,结合公司实际情况,制定本规定。 第二条:公司内部审计是指,对公司及所属公司实施审计监督,依法检查会 计帐目及其相关资产,监督财务收支真实、合法、效益的活动。 公司依法实行内部审计制度,以加强内部管理和监督,遵守国家财经法规, 促进廉政建设,
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