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01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全(40份)01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度(分行业)04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度(doc 11)07-内控评分表(多个exe档)08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制(完结)13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、(三)1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、(三)2.了解与高新技术产品(服务)收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑(同时适用内控审计)BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》(整合审计适用)【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本(PDF版)企业内控手册8本(PDF版)企业内控手册8本(Word版)企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿(18个内控指引)内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制(14份)华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义(PPT 40)财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理:内部控制与现金管理(doc 60)财务管理:如何提高企业财务内控制度(pdf 51)采购内控管理资料集(二)采购内部控制管理资料集
排序方式 1420 个文档
  • ppt 文档 采购部工作总结PPT模板

    0 积分 | 29 页 | 33.45 MB | 2 月前
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    年终总结工作汇报PPT POWERPOINT 2021 汇报人:成功者 日期:2021.4.5 前 言 前 言 岁月流转,时光飞逝,转眼间201X 年的工作又接近尾声。 回首过去一年的工作,经过全体领导及员工的共同努力,公司 经营业绩保持良好,行业地位、社会形象日渐提升,各项工作全面 发展。今年,面对经济下行所带来的影响,公司上下团结一致,奋 力拼搏,打了一场漂亮的安全效益翻身仗。我们不仅在上半年实现 了扭亏为赢,而且全年销售收入突破了13 亿元,标志着公司正式
  • ppt 文档 采购管理实务306页

    0 积分 | 306 页 | 7.23 MB | 2 月前
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    采 购 管 理 实 务 Page 2 课程设计及安排 一、课程目标 二、课程内容及学时分配 三、教学方法与手段 Page 3 课程在本专业中的作用与定位分析 《采购管理》这门课程是物流管理专业必修的核心主 干课程,是一门实践性、综合性较强的专业课, 是对 专业核心能力系统培养训练的重要环节, 在专业人才 培养中具有十分重要的地位. 采购 管理 采购 管理 1 《物流概论》 《企业管理》 《会计基础》 先修课程 先修课程 《企业物控》 《仓储管理》 1 后续
  • word 文档 01-采购部规范化管理工具箱

    0 积分 | 143 页 | 2.71 MB | 2 月前
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    更多审计、内控资料,关注“CFO 职场”微信公众号 采购部规范化管理工具箱 1 更多审计、内控资料,关注“CFO 职场”微信公众号 目 录 第一章 采购部组织结构与责权.......................................................................................................7 1.按专业分工划分的采购部组织结构图..................................
  • word 文档 05-内部控制手册- 原材料采购

    0 积分 | 12 页 | 262.50 KB | 2 月前
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    更多审计内控资料,关注“CFO 职场”微信公众号 原材料采购 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX 股份有限公司投资(参 股或控股)或托管或由上海XX 有限公司托管的公司)有关原材料采购的过程,旨在规范集团 原材料采购过程中的各项具体工作,降低原材料采购成本,控制原材料质量,降低付款风险等。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 采购管理程序 资源管理程序 集团供应商资源管理程序 物流作业计划指导
  • word 文档 04-内部控制手册-备品备件采购

    0 积分 | 14 页 | 185.00 KB | 2 月前
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    更多资料,关注“CFO 职场”微信公众号 14.4 备品备件采购管理 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX 股份有限公司投资(参 股或控股)或托管或由上海XX 有限公司托管的公司)有关备品备件采购的申请、审批、供应 商选择、合同签订、验收入库、结算的工作流程,旨在规范集团备品配件采购管理,提高备品 配件采购质量,降低采购成本,提高集团的经济效益,促进企业持续发展。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度
  • ppt 文档 2章-采购需求分析与预测

    0 积分 | 49 页 | 749.50 KB | 2 月前
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    第二章 采购需求分析与预测 第一节 需求分析理论基础 第二节 需求预测 • 需要什么? • 需要多少? • 什么时候需要? 第一节 需求分析理论基础 • (一)在多品种、多批次采购的情 况下,就必须进行需求分析 • 进行需求管理的采购管理人员,需 要具备那些知识? • 1. 生产技术知识 • 2. 数理统计知识 • 3. 管理知识、客户知识等 第一节 需求分析理论基础 • (二)需求分析的含义: 采购部门为进 行采购工作, 1. 必须了解、分析采
  • ppt 文档 采购风险控制与管理分析详解

    0 积分 | 110 页 | 1.76 MB | 2 月前
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    1 采购风险控制与管理 2 一 采购风险分析 3 一、采购业务面临的十大问题 1 、原材料、能源涨价。 2 、客户或母公司指定供应商或采购渠道。 3 、关键零部件供应商价格垄断,开发新供应商难度大。 4 、国内供应商技术、质量不过硬。 5 、买卖各方不原牺牲自身利益,缺乏透明度,建立供应链合 作伙伴关系障碍多。 6 、内部跨部门协调不良或采购前期参与不够。 7 、质量、性能与价格权衡及价值工程分析不够。 8 、多头采购。 9 、计划变动 10 、技术更新 4 二、
  • ppt 文档 采购需求预测与库存控制

    0 积分 | 48 页 | 650.00 KB | 2 月前
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    创 新 永 无 止 境 创 新 永 无 止 境 1 采购需求管理与库存控制 创 新 永 无 止 境 创 新 永 无 止 境 2 目录 需求预测管理 1 库存分析 2 库存控制 3 创 新 永 无 止 境 创 新 永 无 止 境 3 一、需求预测管理 创 新 永 无 止 境 创 新 永 无 止 境 4 独立需求与从属需求 • 从属需求 从属需求 (Dependent Demand) :也叫非 独立需求,指某一 项的需求是来自其 他项目的需求量的 派生 派生。 •
  • ppt 文档 如何做好供应市场的调查

    0 积分 | 22 页 | 472.50 KB | 2 月前
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    1 如何做好供应市场的调查 2 1 、供应产品如何分类 为什么要调研它  ________ ,更易掌握特定产品的属性  避免______________ 3 2 、如何了解供应市场的大与小 造成供应商数量多少的原因 __________ 的多与少 ‘生产’的____________ 4 3 、造成‘生产’难度的因素有哪些? 技术、工艺壁垒 __________ 政策壁垒 资源壁垒 _______ 壁垒 5 4 、产品供应的地域性特征 
  • word 文档 03-物资采购审计报告

    0 积分 | 8 页 | 27.29 KB | 2 月前
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    更多审计、内控资料,关注“CFO 职场”微信公众号 【报告模板】物资采购审计报告 物资采购管理 专项审计报告 根据公司年度审计计划安排,监察审计部于2012 年6 月11 日至6 月21 日对公司 2012 年度上半年行政物资采购管理实施了内部专项审计。本次审计的主要目的是加强公司 行政物资采购管理,规范行政物资采购行为,最大限度地降低行政物资采购成本,保证供 货质量和时效,提高公司经济效益,现将本次审计情况报告如下: 第一部分:审计依据、范围及程序方法 一、审计依据:
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