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01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全(40份)01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度(分行业)04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度(doc 11)07-内控评分表(多个exe档)08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制(完结)13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、(三)1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、(三)2.了解与高新技术产品(服务)收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑(同时适用内控审计)BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》(整合审计适用)【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本(PDF版)企业内控手册8本(PDF版)企业内控手册8本(Word版)企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿(18个内控指引)内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制(14份)华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义(PPT 40)财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理:内部控制与现金管理(doc 60)财务管理:如何提高企业财务内控制度(pdf 51)采购内控管理资料集(二)采购内部控制管理资料集
排序方式 882 个文档
  • word 文档 01-采购部规范化管理工具箱

    0 积分 | 143 页 | 2.71 MB | 2 月前
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    更多审计、内控资料,关注“CFO 职场”微信公众号 采购部规范化管理工具箱 1 更多审计、内控资料,关注“CFO 职场”微信公众号 目 录 第一章 采购部组织结构与责权.......................................................................................................7 1.按专业分工划分的采购部组织结构图..................................
  • word 文档 05-内部控制手册- 原材料采购

    0 积分 | 12 页 | 262.50 KB | 2 月前
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    更多审计内控资料,关注“CFO 职场”微信公众号 原材料采购 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX 股份有限公司投资(参 股或控股)或托管或由上海XX 有限公司托管的公司)有关原材料采购的过程,旨在规范集团 原材料采购过程中的各项具体工作,降低原材料采购成本,控制原材料质量,降低付款风险等。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 采购管理程序 资源管理程序 集团供应商资源管理程序 物流作业计划指导
  • word 文档 04-内部控制手册-备品备件采购

    0 积分 | 14 页 | 185.00 KB | 2 月前
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    更多资料,关注“CFO 职场”微信公众号 14.4 备品备件采购管理 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX 股份有限公司投资(参 股或控股)或托管或由上海XX 有限公司托管的公司)有关备品备件采购的申请、审批、供应 商选择、合同签订、验收入库、结算的工作流程,旨在规范集团备品配件采购管理,提高备品 配件采购质量,降低采购成本,提高集团的经济效益,促进企业持续发展。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度
  • word 文档 03-物资采购审计报告

    0 积分 | 8 页 | 27.29 KB | 2 月前
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    更多审计、内控资料,关注“CFO 职场”微信公众号 【报告模板】物资采购审计报告 物资采购管理 专项审计报告 根据公司年度审计计划安排,监察审计部于2012 年6 月11 日至6 月21 日对公司 2012 年度上半年行政物资采购管理实施了内部专项审计。本次审计的主要目的是加强公司 行政物资采购管理,规范行政物资采购行为,最大限度地降低行政物资采购成本,保证供 货质量和时效,提高公司经济效益,现将本次审计情况报告如下: 第一部分:审计依据、范围及程序方法 一、审计依据:
  • word 文档 职位分析--采购计划专管(doc)

    0 积分 | 3 页 | 26.50 KB | 2 月前
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    众智汇科培训认证CPPM 注册采购经理:18511534370(微信) ××有限公司岗位工作说明书 一、岗位标识信息 岗位名称: 采购计划专管 隶属部门: 采购部 岗位编码: 直接上级: 采购部经理 工资等级: 直接下级: 无 可轮换岗位:无 分析日期: 二、岗位工作概述 负责主要原材料的采购计划。 三 工作职责与任务 (一)主要原材料的采购计
  • word 文档 实用-电子采购-询比价方案

    0 积分 | 4 页 | 66.50 KB | 2 月前
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    询比价采购,即采购方同时向一家或多家供应商发出询价单,多家供应商报价 后,采购方通过比质比价并与供应商进行谈判性磋商,从而确定最终合同供应 商的采购方式。网达询比价采购系统与传统的询价采购过程相似,具有采购周 期短,操作灵活简便的特点。 与传统的询价采购相比,采购方通过网上询价采购可以同时向更多、更广的 供应商发布询价单;全程的磋商过程系统均有日志记录,便于更踪掌握采购进 度;对多家供应商的报价结果,系统可以自动生成比质比价表供打印审批,使 比价结果一目了然,自动化程度高,提高工
  • word 文档 采购管理月报表

    0 积分 | 1 页 | 34.00 KB | 2 月前
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    采购管理月报表 年 月 日期 预 定 实 际 请购单位 品 名 数量 单价 订购 日期 采购处 (预定) 传 票 编 号 采 购 处 (决 定) 数量 单价 金额 交期 检验 结果 付款 摘要
  • word 文档 采购部绩效考核表

    0 积分 | 1 页 | 35.00 KB | 2 月前
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    采购部 年_____月份绩效考核表 被考核人: 职务: 考核指标 评价内容 评价标准 权重 自评 测评 决定 工作纪律 (10 分) 个人考勤 按时上下班与值班,服从工作安排。迟到早退1 次扣3 分,不服 从或旷工此项考核为0 分 6 遵章守纪 警告以上处分扣4 分,奖励1 次加4 分。 4 管理绩效 (75 分) 采购计划制定 主持采购部各项工作,提出公司物资采购计划;(特采除外)未制 定或没有具体的执行周
  • word 文档 采购状况日报表

    0 积分 | 1 页 | 49.50 KB | 2 月前
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    采 购 状 况 日 报 表 种 类 品 名 部门 区 分 主 要 材 料 前 日 转 入 本 日 订 货 本 日 进 货 未进 余 额 前 日 转 入 本 日 订 货 本 日 进 货 未 进 余 额 前 日 余 额 本 日 转 入 本 日 进 货 未 进 余 额 前 日 转 入 本 日 订 货 本 日 进 货
  • word 文档 采购月报表

    0 积分 | 1 页 | 31.50 KB | 2 月前
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    采购月报表 月份: 年 月 年 月 日 采 购 状 况 部 门 采购品名 采购数量 开工率 交 货 期 其他问题及对策 下列情况: 1)生产状况 2)交期延迟 3)存货多少 4)竞争对策 原料制造厂商的动 向有无异常? 原料市价如何? 其他竞争厂商的情报 各部门有不良库存危险 商品时,记录并采取对 策(如何处置方法?) 记录市场调查的店名、 场所、形态构成、并列 述应注意事项 上月的销售实绩 部门 数量 销货金额 毛利
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