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01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全(40份)01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度(分行业)04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度(doc 11)07-内控评分表(多个exe档)08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制(完结)13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、(三)1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、(三)2.了解与高新技术产品(服务)收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑(同时适用内控审计)BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》(整合审计适用)【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本(PDF版)企业内控手册8本(PDF版)企业内控手册8本(Word版)企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿(18个内控指引)内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制(14份)华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义(PPT 40)财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理:内部控制与现金管理(doc 60)财务管理:如何提高企业财务内控制度(pdf 51)采购内控管理资料集(二)采购内部控制管理资料集
财务盘点制度
0 积分 | 3 页 | 22.50 KB | 2 月前财务盘点制度 第一条 目的 为加强公司财务管理,并保证存货及财产盘点的准确性,明确相关人员的管理职责, 特制定本制度。 第二条 盘点范围 1.存货盘点。包括原料、物料、在制品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚 步料的盘点。 2.财务盘点。包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。 3.财产盘点。 (1)固定资产。包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置 的资产。 (2)保管资产。凡属固定资产性质,但以费用报支的各项设备。 (3)保管品,指以费用购置的资产。 第三条
财务管理制度及考核办法
0 积分 | 6 页 | 17.59 KB | 2 月前财务管理制度及考核办法 一、总则 为加强企业财务管理,发挥财务在企业经营管理和提高经济效益中的作用,特 制定本规定。 二、财务管理工作 (一) 、财务签批权限规定: 1 日常费用开支签批 1.1 公司各部门在日常费用开支中,要本着钱花少、事办多的原则,尽量 为公司节省开支。 1.2 公司费用开支按预算定额办法执行,年初总预算由公司经营管理团队 平衡后报董事会审查通过批准。原则不得调整。 1.3 各部门的日常费用开支中,属预算内的,由公司部门负责人签字
财务交接单
0 积分 | 3 页 | 40.00 KB | 2 月前会计交接手册 _______店成立于 该店原会计_______,因 现将会计工作移交给_______接管。 现办理如下交接: 一、交接日期: _______年_____月_____日。 二、重点事项的移交: 1、会计科目移交,附:货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低 值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应 付款、其他科目等交接表格 2、资料移交: 项目 数 量
财务核算制度
0 积分 | 4 页 | 33.00 KB | 2 月前财务核算制度 一、 总则 1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理 制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资 管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有: 1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资
公司费用报销制度(企业财务制度)
0 积分 | 7 页 | 108.50 KB | 2 月前第二章:费用报销基本制度及基本流程 第三章:报销时间的具体规定 第四章:借款标准及流程 第五章:费用审批管理 第六章:附则 第七章:附件 第一章:总则 第一条:为了加强集团公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定 本制度。 第二条:本制度根据集团公司的实际情况,将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、 通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财 务报销制度和报销流程。 第三条:本制度适用集团公司总部及各下属公
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