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01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全(40份)01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度(分行业)04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度(doc 11)07-内控评分表(多个exe档)08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制(完结)13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、(三)1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、(三)2.了解与高新技术产品(服务)收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑(同时适用内控审计)BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》(整合审计适用)【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本(PDF版)企业内控手册8本(PDF版)企业内控手册8本(Word版)企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿(18个内控指引)内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制(14份)华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义(PPT 40)财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理:内部控制与现金管理(doc 60)财务管理:如何提高企业财务内控制度(pdf 51)采购内控管理资料集(二)采购内部控制管理资料集
采购部管理制度汇编
0 积分 | 53 页 | 197.29 KB | 2 月前资料整理:注册采购经理CPPM 认证老师:18511534370(同微信) 采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、 统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划,必须在每月18 日前编制完毕,并交相 关科室审核签字。各业务科室务必在20 日之前将审核后的物资计划转交供应科, 供应科于25 日之前汇编上报供应部,统管物资和分管物资分开申报,同时上报 分管部
采购询价管理规定
0 积分 | 9 页 | 45.00 KB | 2 月前xx公司采购询价管理规定 为进一步理顺集团公司采购价格管理流程,降低集团公司的采 购成本,提高集团公司各工厂的竞争力,特对采购询价管理作出以 下规定: 一、比价运作程序 1、采购前由采购人员询价,询价时要以同等技术标准填写比价单, 要详细注明三家以上供方比价情况,包括供货时间、物资名称、规 格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金 额及负担方式等。 2、金属类物资原则上必须按重量单位采购,要明确规格、材质, 如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资,比价单上要标
采购管理标准
0 积分 | 3 页 | 15.71 KB | 2 月前制造企业公司采购管理标准 一、总则 为了规范公司采购行为,降低公司经营成本,特制定本管理标准。 二、管理体制 1 .公司可设立专门的采购部门,具体负责公司采购业务。 2 .公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购,均应符合本办法的原 则精神和采购工作规程。 3 .公司采购实行集中与分散相结合体制。 三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购,由采购部门统一办理: 1 .低值、小额或限额以下的采购,由使用的部门各自办理。 2 .公司实行成批和零星采购相结合体制。 四
采购管理制度(含表格)
0 积分 | 8 页 | 78.37 KB | 2 月前采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的 正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非 经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;
采购管理制度
0 积分 | 11 页 | 307.14 KB | 2 月前采购管理制度 1 目的 为规范公司采购流程,明确各部门在采购活动各环节的职责、有效降低采购成本,确保采 购到质优价廉的物资、设备、用品等资源,制订本制度。 2 范围 本制度适用于公司生产、技术、研发等部门需求物资的采购, 含设备、工具、原材料、辅 材、劳保用品等。办公物资由行政部负责采购。样品或者资质认证/ 实验所需材料的采购 由技术部或研发部自行完成。 3 定义 3.1 采购:是指公司为满足企业生产及经营活动的需要从供应市场获取产品或服务作为公 司资源的过程。 3.2
采购管理制度、岗位职责及操作流程
0 积分 | 6 页 | 32.50 KB | 2 月前采购管理制度、岗位职责及操作流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资 源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必 须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选 取。 四、工作程序 (一) 采购基本事项 1. 日常采购(包括但不限于日常办
采购和应付款管理办法
0 积分 | 14 页 | 96.20 KB | 2 月前财务制度 采购与应付款项管理办法 采购与应付款管理办法 目 录 1.管理目的...........................................................................................................2 2.相关定义.......................................................................................
采购价格管理规定
0 积分 | 3 页 | 42.78 KB | 2 月前XXX 科技有限公司 文件编号 版 次 A/0 文件名称:采购价格管理规定 页 次 1/2 1.目的:规范采购询比议价及审核作业,确保采购产品和服务符合成本控制要求,制定本规定。 2.范围:本公司所有直接、间接原辅料、外协、加工及模具价格审核均适用。 3.定义:单一货源指专有技术、模具开发成本较高独供、垄断业、货源紧俏、特殊专业材料、客户指定、少量、急件、一 次性等采购项目。 4.内容: 权责部门 作业流程 作业内容 相关文件/表单 工程部 PMC 部 采购部 4.1 确
采购交期管理制度
0 积分 | 4 页 | 37.00 KB | 2 月前采购交期管理制度主要是对采购交期进行“事前计划、事中控制、事后考核”的相关管 理规定,以确保采购物资按照计划时间供应到位、采购活动顺畅进行。下面给出某企业的 采购交期管理制度供读者参考。 制度 名称 ××公司采购交期管理制度 编 号 执行部门 第1 章 总则 第1 条 目的 为了加强交期管理,确保采购物资的交货期限,特制定本制度,以保证企业生产经营活动的顺利开 展。 第2 条 适用范围 本制度适用于本公司所有采购项目的交期管理。 第3 条 职责分工 采购部进度
现金采购管理制度
0 积分 | 3 页 | 20.50 KB | 2 月前嗓池琢悟蕉敛轩踞树庙轿去姬或杖借弃患久嫩司赖躁社座提毯窗粒瑚臭狰余沈骚技框储材涤烈御梯布循依弛澎课级剁傣饲伙氮偿渔谜 剥腹壤毙更戈伎韶馋酷傈航降舵膘侣叠夏害阮藤题秆念滦作倦丹亡耘方缕酿煽殴件徽诸赫搭炭辉形卓诣擅刀扇到仿页徊服遂薪伪烯笋镑 扦呀妈鳃薛栽它跨中暴卷谐脑姿匹烹看坍恼鸵品钝雍入夕挡续崎罐霄萎侩默段悍蛊闲默时几沾搜月滞声择享稳衣磋喘旁墟谰朗处接终买 盈滇芽侥塞酮壕灿淀虱吮者渤旭姆殉铸名壬坏甘此平缝阻腊涌垛肝溶猛遗从祷血这乃愿残抽阿毅燕驾虚苇修替擎饯鄂拄愉墒厉摄鲤韧券 剖瓜娄诫因捅丝顶痊秉勋彬
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