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01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全(40份)01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度(分行业)04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度(doc 11)07-内控评分表(多个exe档)08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制(完结)13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、(三)1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、(三)2.了解与高新技术产品(服务)收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑(同时适用内控审计)BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》(整合审计适用)【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本(PDF版)企业内控手册8本(PDF版)企业内控手册8本(Word版)企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿(18个内控指引)内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制(14份)华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义(PPT 40)财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理:内部控制与现金管理(doc 60)财务管理:如何提高企业财务内控制度(pdf 51)采购内控管理资料集(二)采购内部控制管理资料集
预付账款
0 积分 | 4 页 | 26.50 KB | 2 月前被审计单位: 项目: 预付帐款 页次: 账龄分析 未审数 AJE RJE 审定数 598,932.51 -500,932.90 320,000.00 417,999.61 650,000.00 -650,000.00 -
应付账款1
0 积分 | 3 页 | 30.50 KB | 2 月前被审计单位: 项目: 应付帐款 页次: 账龄分析 未审数 AJE RJE 审定数 1,200,930.00 320,000.00 1,520,930.00 808,354.56 808,354.56 - 300,000.
存货成本底稿
0 积分 | 13 页 | 245.00 KB | 2 月前审计工作底稿 编制: 日期: 复核: 日期: 项目页次: 未审数 调整数 审定数 序号 项目 W/P 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1 库存材料 A8-1 558,974.17 8,068,532.67 8,163,043.00 464,463.84 - 558,974.17 8,068,532.67 8,163,043.00
预提费用底稿
0 积分 | 1 页 | 20.00 KB | 2 月前审计工作底稿 编制: XXX 日期: 2/5/2004 复核: 日期: 项目页次: 未审数 调整数 审定数 序号 项目 W/P 期初数 本期计提 本期转销 期末数 期初数 本期计提 本期转销 期末数 期初数 本期计提 本期转销 期末数 1 借款利息 - 35768.25 35,768.25 - 35,768.25 - 35,768.25 2 大修费
审计底稿模板-通用
0 积分 | 5 页 | 31.00 KB | 2 月前一般资产、负债、权益类科目的总控底稿格式 No. 分类项目或账龄 W/P 期初审定数 本期增加 本期减少 期末未审数 Aje Rje 审定数 Notes: 准则及其他财务会计法规之外的法律、行政法规、部门规章和地方性法规、规章),审计人员对该问题的判断和调整意见 (应详细说明调整所依据的审计证据及相关法规,必要时应注明引用相关法律、法规原文),对会计报表和审计意见的影响, 实质性测试过程中发现的重大未严格执行内部控制制度的情况。 (列示调整分录) 上的存货余额,已毁损报废未作处理的存货余额;固定资
审计底稿模板-通用
0 积分 | 5 页 | 31.00 KB | 2 月前一般资产、负债、权益类科目的总控底稿格式 No. 分类项目或账龄 W/P 期初审定数 本期增加 本期减少 期末未审数 Aje Rje 审定数 Notes: 准则及其他财务会计法规之外的法律、行政法规、部门规章和地方性法规、规章),审计人员对该问题的判断和调整意见 (应详细说明调整所依据的审计证据及相关法规,必要时应注明引用相关法律、法规原文),对会计报表和审计意见的影响, 实质性测试过程中发现的重大未严格执行内部控制制度的情况。 (列示调整分录) 上的存货余额,已毁损报废未作处理的存货余额;固定资
在建工程
0 积分 | 2 页 | 28.00 KB | 2 月前被审计单位: 项目: 在建工程 页次: 索引号 期初数 本期增加数 本期转出数 期末未审数 AJE/RJE 审定数 未完建筑工程 3,848,725.20 1,297,412.99 5,146,138.19 5,146,138.19 - 未完安装工程
底稿1
0 积分 | 50 页 | 311.00 KB | 2 月前2004.1.5 索引号: F1 项目:短期借款 复核: 页次: 项目 期初数 本期增加 本期偿还 期末数 AJE RJE 审定数 新增借款方式 工行 4,500,000.00 4,600,000.00 4,500,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 担保借款 农行 4,000,000.00 4,200,000.00 4,000,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 抵押借款 建行 100,000.00 200,000
审计底稿模板-通用
0 积分 | 5 页 | 31.00 KB | 2 月前一般资产、负债、权益类科目的总控底稿格式 No. 分类项目或账龄 W/P 期初审定数 本期增加 本期减少 期末未审数 Aje Rje 审定数 Notes: 准则及其他财务会计法规之外的法律、行政法规、部门规章和地方性法规、规章),审计人员对该问题的判断和调整意见 (应详细说明调整所依据的审计证据及相关法规,必要时应注明引用相关法律、法规原文),对会计报表和审计意见的影响, 实质性测试过程中发现的重大未严格执行内部控制制度的情况。 (列示调整分录) 上的存货余额,已毁损报废未作处理的存货余额;固定资
工资及福利底稿
0 积分 | 6 页 | 143.50 KB | 2 月前审计工作底稿 编制: XXX 日期: 复核: 日期: 项目页次: 未审数 调整数 审定数 序号 项目 W/P 期初数 本期计提 本期发放 期末数 期初数 本期计提 本期发放 期末数 期初数 本期计提 本期发放 1 应付工资 551,674.21 3,495,823.45 4,047,497.66 - - 551,674.21 3,495,823.45 4,047,4
共 12 条
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