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01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全(40份)01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度(分行业)04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度(doc 11)07-内控评分表(多个exe档)08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制(完结)13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、(三)1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、(三)2.了解与高新技术产品(服务)收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑(同时适用内控审计)BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》(整合审计适用)【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本(PDF版)企业内控手册8本(PDF版)企业内控手册8本(Word版)企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿(18个内控指引)内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制(14份)华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义(PPT 40)财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理:内部控制与现金管理(doc 60)财务管理:如何提高企业财务内控制度(pdf 51)采购内控管理资料集(二)采购内部控制管理资料集
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  • ppt 文档 某某股份公司内部控制制度2(ppt 18)

    0 积分 | 18 页 | 2.54 MB | 2 月前
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    1 4. 采购和应付款 2 职位 职责 不相容的职责 采购部职员 参与供应商的选择会议 评论供应商的表现、质量 考虑采购合同的条款 签订合同 决定供应商 计划员 编制年初计划 编制月初计划 审批计划 计划部部长 审批计划 编制计划 数据管理员 将采购的订购信息记录于系统中 修改供应商档案文件 执行采购业务 采购部部长 与客户签订采购合同 决定选择供应商 记录订购信息于系统中 修改供应商档案文件 货物检验员 检验货物质量
  • ppt 文档 财务风险管理专题2

    0 积分 | 128 页 | 934.50 KB | 2 月前
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    专题二 企业内部控制 1 内部控制理论沿革和批判 2 从企业治理的总体框架来理解内部控制的主 体定位 3 企业集团内部控制 1 内部控制理论沿革和批判 内部牵制阶段 内部控制阶段 管理控制与会计控制阶段 内部控制结构阶段 一体化结构阶段 批判性思考 1.1 内部牵制阶段 双人记帐制 借贷复式记帐法 柯氏会计词典的解释: 内部牵制是指一提供有效的组织和经营, 并防止错误和其他非法业务发生的业务流程设 计
  • ppt 文档 财务总监公开课程讲座《内部控制》

    0 积分 | 127 页 | 379.50 KB | 2 月前
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    内部控制专题讲座 财务总监公开课程讲座 上海财经大学 朱荣恩 博士 电话:53530331 128-101261 电子信箱:rezhu@online.sh.cn 内部控制 内部控制专题讲座 引 言 内部控制专题讲座 我国内部控制规范进程 • 《独立审计准则-- 内部控制与审计风险》 • 《加强金融机构内部控制的指导原则》 • 《会计法-- 第27 条》 • 《证券公司内部控制指引》 • 《内部会计控制规范-- 基本规范》 • 《内部会计控制规范-- 货币资金》
  • word 文档 内部控制制度

    0 积分 | 13 页 | 62.50 KB | 2 月前
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    www.m448.com 大量的管理资料下载 引言 内部控制制度是社会发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的重要手段。我们知道,有 关企业经营的失败、会计信息的失真、违法经营等情况在很大程度上都可以归结为企业内 部控制制度的缺失或失效,诸如我国巨人集团的倒塌、郑州亚细亚的衰败、震惊中外的琼 民源、银广夏事件的发生,乃至美国安然公司的破产,世通公司造假等等这些现象,无不 与企业内部控制制度有着一定的关系。因此,完善企业内部控制是当前企业急需解决的问 题,同时它也是完善我国社会主义市场经济一个必然途径。 一
  • ppt 文档 内部审计体制和外部化研究

    0 积分 | 186 页 | 506.50 KB | 2 月前
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    内部审计体制和外部化研究 内部审计体制和外部化研究 为什么要研究内部审计体制? • 内部审计体制是实施内部审计的组织保证 • 科学的合理的内部审计体制是保证企业实现经 营目标的一项有力措施 • 科学的合理的内部审计体制是企业最高管理当 局的有力的参谋助手 • 科学的合理的内部审计体制是企业内部审计质 量的有力保证 • 科学的合理的内部审计体制是实现企业内部控 制的有力保证 为什么要研究内部审计外部化? • 发达国家的内部审计已经外部化 • 入世对我国内部审计的影响 • 理论研究应走在实
  • ppt 文档 某某股份公司内部控制制度3(ppt 17)

    0 积分 | 17 页 | 2.24 MB | 2 月前
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    6. 存货 职位 职责 不相容的职责 管理层 制订书面盘点流程指令 审阅盘点报告并分析原因,落实责任 决定存货帐调整 决定购买仓储保险 直接调整存货帐 财务部 参与盘点并复盘抽盘 参与决策仓储保险 依据管理层意见调整存货帐 决定存货帐调整 决定购买仓储保险 仓库主管 复核仓库台帐 制作月收货、出货报告 复核并确认盘点报告 审核仓储保险购买申请 调整存货帐 审阅盘点报告并分析原因,落实责任 仓库管理人员 更新仓库台帐
  • ppt 文档 某某股份公司内部控制制度1(ppt 20)

    0 积分 | 20 页 | 1.46 MB | 2 月前
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    1 ****** 投资股份有限公司 内部控制制度 流程图 – 终稿 二零零一年十月二十六日 2 目录 1. 总则及说明.....................................................................................................3 2. 管理控制..............................................................................
  • ppt 文档 企业财务管理制度及内控制度的建设

    0 积分 | 72 页 | 250.00 KB | 2 月前
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    华南理工大学 CUI-YI 1 企业财务总监班 专题讲座 企业财务管理制度及 内控制度的建设 广东现代管理培训中心 崔 毅 教授 2001.06 华南理工大学 CUI-YI 2 一、管理制度与制度化管理 二、财务管理与财务管理制度 三、企业典型的财务管理制度 四、内部财务控制 五、企业内控制度综合体系 六、财务管理制度及内控制度的建设 七、公司财务管理制度诊断 八、财务制度范例 企业财务管理制度及内控制度的建设 华南理工大学 CUI-YI 3 一、管理制度与制度化管理
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