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  • excel 文档 提款报账

    0 积分 | 4 页 | 22.50 KB | 2 月前
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    索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――提款申请表测试记录 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 编号 日期 提款金额 核对 备注 1 2 3 4 5 “核对”栏目填表说明: 有关测试说明及结论: 审计人员: 日期: 复核人员: 日期: 表3-12 1. 提款申请表费用类别和申请支 付比例符合支付信的规定。
  • excel 文档 项目资金

    0 积分 | 5 页 | 23.00 KB | 2 月前
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    索引号: (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间______ 项目名称: 项目执行单位: 序号 测试过程记录 索引号 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 表3-31 测试 结论 (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制
  • excel 文档 控制环境和会计系统内控调查结论

    0 积分 | 1 页 | 15.00 KB | 2 月前
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    索引号: (审计机关名称) 控制环境和会计系统内控调查结论 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 序号 项目 控制程序 备 注 强 弱 1 决策和管理 2 组织机构 3 管理制度 4 人员配备 5 信息系统 6 内部审计 7 会计机构和会计人员 8 财务和会计核算政策 9 会计电算化 初步评价 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 本表在控制环境调查表和会计系统调查表的基础上填列。 表3-1 结论(对下一步业务循环
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